目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成及人员情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、新增资产配置预算表
十三、非税征收计划表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、财政拨款收支预算总体情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用使用情况说明
十一、其他事项说明
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况。
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
广水市武胜关镇人民政府主要职责如下:
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本地与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
(一)广水市武胜关镇人民政府核定单位类型为:行政单位。
(二)内设机构9个,分别为:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城乡建设办公室、平安建设办公室、党群服务中心、农业农村服务中心、综合执法中心。
(三)无下设部门(单位)。
(四)无挂牌机构。
三、部门预算单位构成及人员情况
(一)2025年广水市武胜关镇人民政府预算由1家单位构成。
1.独立核算单位1家,即:广水市武胜关镇人民政府本级。
2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。
(二)2025年广水市武胜关镇人民政府纳入预算管理人员128人。
1.核定编制30名,其中:行政编制30名,事业编制0名。
2.实有人员128人,其中:在职在编52人;离休1人;退休59人;编外长聘5人;其他人员11人(遗属生活困难人员11人)。
第二部分 部门预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(一)广水市武胜关镇人民政府2025年收入总预算4492.57万元,其中:本年收入4492.57万元,上年结转0万元,较上年预算安排增加234.74万元,同比增加5.51%,主要原因是:人员增加项目建设增多工作力度增强。
1.本年收入:一般公共预算拨款2130.87万元;政府性基金预算拨款300万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入2061.69万元。
2.上年结转:一般公共预算拨款结转0万元;政府性基金预算拨款结转0万元;国有资本经营预算拨款结转0万元;纳入专户管理的非税收入结转0万元;单位资金结转0万元。
(二)广水市武胜关镇人民政府2025年支出总预算4492.57万元,较上年预算安排支出增加234.74万元,同比增加5.51%,主要原因是:人员增加项目建设增多工作力度增强。
1.支出按资金来源分:本年收入安排支出4492.57万元;上年结转安排支出0万元。
2.支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出2130.87万元;政府性基金预算拨款支出300万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出2061.69万元。
3支出按功能分类分:一般公共服务支出1324.27万元;国防支出20万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出60万元;社会保障和就业支出253.32万元;卫生健康支出93.73万元;节能环保支出300万元;城乡社区支出300万元;农林水支出920万元;交通运输支出300万元;资源勘探工业信息等支出500万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出41.25万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出80万元;其他支出300万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。
4.支出按经济分类分:工资福利支出928.19万元;商品和服务支出1881.36万元;对个人和家庭的补助294.97万元;债务利息及费用0万元;资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出28.05万元;对企业补助(基本建设)0万元;对企业补助790万元;对社会保障基金补助0万元;其他支出570万元。
5支出按支出类别分:人员类支出1049.94万元;运转类支出163.61万元;特定目标类支出3279.02万元。
6支出总预算年终结转结余0元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
(一)广水市武胜关镇人民政府2025年财政拨款收入预算2430.87万元,较上年减少1526.95万元,同比减少38.58%,主要原因是:镇开源节流减少非必要支出节约资金。
1.本年财政拨款收入:一般公共预算拨款2130.87万元;政府性基金预算拨款300万元;国有资本经营预算拨款0万元。
2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款0万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。
(二)广水市武胜关镇人民政府2025年财政拨款支出预算2430.87万元,较上年减少1526.95万元,同比减少38.58%,主要原因是:镇开源节流减少非必要支出节约资金。
1.财政拨款支出:一般公共服务支出1012.58万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出193.32万元;卫生健康支出33.73万元;节能环保支出30万元;城乡社区支出70万元;农林水支出670万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出50万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出41.25万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出30万元;其他支出300万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。
2.财政拨款年终结转结余0元。
三、一般公共预算支出情况说明
广水市武胜关镇人民政府2025年一般公共预算支出2130.87万元,较上年减少1526.95万元,同比减少41.74%,主要原因是:镇开源节流减少非必要支出节约资金。
(一)一般公共预算支出按资金来源分。
1.一般公共预算安排本年预算支出2130.87万元。其中:人员经费1049.94万元,运转经费101.61万元,项目支出979.33万元。
2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中:人员经费0万元,公用经费0万元,项目支出0万元。
(二)一般公共预算支出按功能分类分。
一般公共服务支出1012.58万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出193.32万元;卫生健康支出33.73万元;节能环保支出30万元;城乡社区支出70万元;农林水支出670万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出50万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出41.25万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出30万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广水市武胜关镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1145.5万元,较上年减少5.29万元,同比减少0.46%,主要原因是:镇开源节流减少非必要支出节约资金。
(一)一般公共预算基本支出安排人员经费1049.94万元。其中:工资福利支出928.19万元;对个人和家庭补助121.75万元。
(二)一般公共预算基本支出安排公用经费95.56万元。其中:商品和服务支出95.56万元;资本性支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
广水市武胜关镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费安排数为26.67万元,较上年减少39.13万元,同比减少59.47%,主要原因是:镇开源节流减少非必要支出节约资金。
具体安排情况如下:
(一)因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:此项无增减。
(二)公务用车购置18万元,较上年增加18万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:此项无增减。
(三)公务用车运行维护费0.8万元,较上年减少9万元,同比减少91.84%,主要原因是:镇开源节流减少非必要支出节约资金。
(四)公务接待费7.87万元,较上年减少48.13万元,同比减少85.95%,主要原因是:镇开源节流减少非必要支出节约资金。
六、政府性基金预算支出情况说明
广水市武胜关镇人民政府2025年政府性基金预算拨款安排支出300万元,较上年增加0万元,同比增加0%,主要原因是:此项无增减。
1.按支出来源分:使用本年政府性基金预算拨款安排支出300万元,上年结转资金0万元。
2.按功能分类分:科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;金融支出0万元;其他支出300万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。
七、国有资本经营预算情况说明
广水市武胜关镇人民政府历年无国有资本经营预算。
八、机关运行经费支出情况说明
广水市武胜关镇人民政府2025年机关运行经费支出预算88.75万元,较上年增加2.41万元,同比增加2.79%,主要原因是:人员增加项目建设增多工作力度增强。
(一)一般公共预算安排机关运行经费88.75万元。
其中:办公费3.24万元;印刷费0.48万元;水费0.59万元;电费17.73万元;邮电费5.12万元;取暖费0.92万元;物业管理费1.62万元;差旅费 0万元;福利费18万元;会议费 0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0.8万元;维修(护)费0.54万元;其他交通费用21.78万元;其他商品和服务支出11.89万元;办公设备购置6.05万元。
(二)政府性基金预算安排机关运行经费0万元。
(三)国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。
(四)纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。
(五)单位资金安排机关运行经费0万元。
九、政府采购支出情况说明
广水市武胜关镇人民政府2025年政府采购总预算26.45万元,较上年减少9.55万元,同比减少26.53%,主要原因是:镇开源节流减少非必要支出节约资金。
(一)按采购对象分:面向中小企业采购0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:此项无增减;面向小微企业采购26.11万元,较上年减少9.89万元,同比减少27.48%,主要原因是:镇开源节流减少非必要支出节约资金。
(二)按采购品目分:政府采购货物预算26.45万元,较上年减少9.55万元,同比减少26.53%,主要原因是:镇开源节流减少非必要支出节约资金;政府采购工程预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:此项无增减;政府采购服务预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:此项无增减。
十、国有资产占用使用情况说明
广水市武胜关镇人民政府2025年年初资产总额为12084.02万元,较上年增加48.75万元,同比增加0.41%,主要原因是:人员增多购入固定资产增多。
具体情况为:流动资产0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:此项无增减;固定资产12084.02万元,较上年增加48.75万元,同比增加0.41%,主要原因是:人员增多购入固定资产增多。
其中固定资产:房屋15960平方米,价值3205.16万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值37.46万元;办公家具价值85.12万元;其他资产价值8756.28万元。
十一、其他事项说明
(一)本年度单位资金预算“三公”经费安排数为33.09万元,较上年增加0万元,同比增加0%,主要原因是:此项无增减。
(1)因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:此项无增减。
(2)公务用车购置0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:此项无增减。
(3)公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:此项无增减。
(4)公务接待费33.09万元,较上年增加0万元,同比增加0%,主要原因是:此项无增减。
(二)本年度无政府购买服务预算,以空表列示,特此说明。
(三)本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差,主要原因是预算公开数是以万元为单位,由于四舍五入原因造成存在小数误差,特此说明。
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
(一)本部门整体绩效目标是:长期目标为(1)保障干部职工工资福利待遇;(2)保障政府工作正常运行;(3)工业招商项目建设;(4)、农村基础设施建设;(5)安全工作、信访维稳。年度目标为(1)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴;(2)工业招商项目建设;(3)农村基础设施建设;(4)安全工作、信访维稳
(二)长期目标1:保障干部职工工资福利待遇,具体指标设置为:
产出指标:时效指标:工资薪金按时发放率=100%
成本指标:成本控制率(决算数/预算数)≤99%
满意度指标:服务对象满意度指标=100%,指标设立依据是根据社会调查。
长期目标2:保障政府工作正常运行,具体指标设置为:
产出指标:数量指标:基本运转经费需要覆盖率≥90%
质量指标:正常办公满足率≥90%
成本指标:成本控制率(决算数/预算数)≤99%
效益指标:社会指标:各项工作进展顺利≥90%
经济指标:保障政府工作正常运行≥90%
服务对象满意度指标:各项工作开展良好,获得服务对象的一致好评=100%
长期目标3:工业招商项目建设,具体指标设置为:
产出指标:数量指标:招商引资企业户数≥90%
质量指标:企业投资项目规模≥90%
时效指标:项目签约时间:2025年内
效益指标:社会指标:提供就业岗位≥60%,指标设立依据是社会调查。
长期目标4:农村基础设施建设,具体指标设置为:
产出指标:数量指标:农户无害化厕所数量增长30%;
农村公共厕所量增长30%;
村级文化广场数量增长30%
质量指标:党员群众服务中心合格率=100%
农户无害化厕所合格率=100%
农村公共厕所合格率=100%
村级文化广场合格率=100%
时效指标:新建党员群众服务中心建成时间:2025年底
农户无害化厕所建成时间:2025年底
农村公共厕所建成时间:2025年底
村级文化广场建成时间:2025年底
效益指标:生态指标:改善生态环境,提升人居条件
满意度指标:群众满意度≧90%
长期目标5:安全工作、信访维稳,具体指标设置为:
产出指标:数量指标:无安全事故=100%
质量指标:安全工作零事故
时效指标:信访接待及时率:100%
效益指标:社会指标:社会稳定无安全事故发生,指标设立依据是社会调查。
满意度指标:群众满意度≧90%
(三)年度目标1:巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴,具体指标设置为:
产出指标:数量指标:美丽乡村建设数量≥3个
质量指标:美丽乡村建设完成率≥95%
成本指标:成本控制率(决算数/预算数)≤99%
效益指标:社会指标:各项工作进展顺利≥90%
服务对象满意度指标:各项工作开展良好,获得村(社区)的一致好评=100%
年度目标2:工业招商项目建设,具体指标设置为:
产出指标:数量指标:招商引资企业户数≥90%
质量指标:企业投资项目规模≥90%
时效指标:项目签约时间:2025年内
效益指标:社会指标:提供就业岗位≥60%,指标设立依据是社会调查。
年度目标3:农村基础设施建设,具体指标设置为:
产出指标:数量指标:农户无害化厕所数量增长30%;
农村公共厕所量增长30%;
村级文化广场数量增长30%
质量指标:党员群众服务中心合格率=100%
农户无害化厕所合格率=100%
农村公共厕所合格率=100%
村级文化广场合格率=100%
时效指标:新建党员群众服务中心建成时间:2025年底
农户无害化厕所建成时间:2025年底
农村公共厕所建成时间:2025年底
村级文化广场建成时间:2025年底
效益指标:生态指标:改善生态环境,提升人居条件
满意度指标:群众满意度≧90%
年度目标4:安全工作、信访维稳,具体指标设置为:
产出指标:数量指标:无安全事故=100%
质量指标:安全工作零事故
时效指标:信访接待及时率:100%
效益指标:社会指标:社会稳定无安全事故发生,指标设立依据是社会调查。
满意度指标:群众满意度≧90%
二、重点项目绩效目标编制情况
(一)一般公共服务
1、一般公共服务项目在2025年全年对全镇26个村(社区)进行有效的党建工作管理指导,有效的提高村干部的工作能力;统筹管理各村(社区)进行法规政策的入户宣传讲解,常规工作的有序推进;该项目预算资金为120万元,资金来源为申请上级拨款。该项目提高了村干部的工作能力,提升了居民对政策的了解程度,有效的改善了村社区的整体面貌。
2、项目绩效总目标:提高村干部的工作能力,提升了居民对政策的了解程度,有效的改善了村社区的整体面貌。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:人大调研次数≥10次、政协工作≥5次。指标设立依据是参照历史标准制定2025年工作计划确定。
满意度指标:社会满意度≥95%,群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。
(二)、国防动员
1、国防动员项目在2025年全年将持续的面相全镇开展有效的兵役征集工作,同时积极的同上级人武部门联系组织有效有序的民兵预备役队伍的培训工作。该项目预算资金20万,资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有效的提高了居民的爱国精神,增强了居民的凝聚力,持续改善了居民的生活面貌。
2、项目绩效总目标:提高居民的爱国精神,增强居民的凝聚力,持续改善居民的生活面貌。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:兵役征集人数≥10次、民兵训练≥2次。指标设立依据是参照历史标准制定2025年工作计划确定。
满意度指标:社会满意度≥95%,群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。
(三)、综治及平安建设
1、综治及平安建设项目2025年全年将扩大平安建设网格设施覆盖面积,完成全镇全覆盖,该项目预算资金100万;完成全镇所有村(社区)配备一村一辅警,对人员进行有效的业务培训,随时应对突发事情发生;增加安全出行道路配套设施建设,有问题及时维护维修。
2、项目绩效总目标:该有效的提升居民生活及出行环境,提高生存发展的外部因素,改善村社区的形象面貌,提高居民的应对能力,保障居民的生存生活安全,提高居民的生活满意度。
3、项目绩效指标设置情况
产出指标:法制宣传≥12次、信访结案率≥98%。指标设立依据是参照历史标准制定2025年工作计划确定。
满意度指标:社会满意度≥95%,群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。
(四)、城乡社区和住房保障
1、城乡社区和住房保障在2025年全年对全镇26个村(社区)区域进行环境卫生清扫;对区域进行卫生垃圾清运;对铁路沿线的区域进行环境治理和房屋加固;对全镇区域进行绿化养护;对河道进行综合治理。该项目预算资金为300万元,资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目改善了居民生存生活环境,提高了生态环境卫生,增强了居民安居乐业的幸福生活。
2、项目绩效总目标:改善居民生存生活环境,提高生态环境卫生,居民安居乐业的幸福生活。
3、项目绩效指标设置情况
产出指标:基建工程数量≥10个、垃圾清运面积≥100平方千米。指标设立依据是参照历史标准制定2025年工作计划确定。
满意度指标:社会满意度≥95%,群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。
(五)、应急防治管理
1、应急防治管理项目对全镇26个村(社区)进行突发事件的有效监督管理,迅速组织各村(社区)进行积极的应对;迅速快捷的完成突发导致的突发事件。该项目预算资金为80万,资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有效的提升了居民生活及出行环境,提高了生存发展的外部因素,改善了村社区的形象面貌,提高了居民的应对能力,保障了居民的生存生活安全,提高了居民的生活满意度。
2、项目绩效总目标:该项目提高应急处突能力,能够应对突发事件,提高综合素质,保障人民群众人身安全以及财产安全,提高人民群众的幸福感,提高政府的公信力。
3、项目绩效指标设置情况
产出指标:安全教育培训≥3次、应急演练≥3次。指标设立依据是参照历史标准制定2025年工作计划确定。
满意度指标:社会满意度≥95%,群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。
(六)、农林水事务管理
1、农林水事务项目在2025年全年针对26个村(社区)的农业生产事务进行有效的管理,对全镇所有的林业树木进行有效的病虫害防止,提高相关事务进行有效的监测管理,增强了对各村农村住房的安全监督检查,加强了农村公路的建设监督工作,加强26个村(社区)的脱贫攻坚及乡村振兴建设的有效衔接。该项目预算资金250万元,资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目提高了农业、林业、水利、农村住房、农村公路有效的生态发展,同时针对村(社区)的乡村振兴建设有效的改善了居民生存生活环境,提高了居民的生产生活质量,增强了居民对政府的满意度。
2、项目绩效总目标:该项目提高农业、林业、水利、农村住房、农村公路有效的生态发展,同时针对村(社区)的乡村振兴建设有效的改善居民生存生活环境,提高居民的生产生活质量,增强居民对政府的满意度。
3、项目绩效指标设置情况
产出指标:高标准农田=100亩、农村道路建设≥20公里。指标设立依据是参照历史标准制定2025年工作计划确定。
满意度指标:社会满意度≥95%,群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。
(七)、卫生健康
1、卫生健康项目在2025年全年将针对爱国卫生运动创建工作对全镇卫生环境进行有效的监督检查,组织全镇居民职工积极加入到无偿献血队伍中来,对因计划生育导致的意外伤害人群和家庭进行有效的管理及保障,对独生子女家庭进行核实及保费的发放,对奖扶特扶人员的信息进行核实发放。该项目预算资金为60万元,资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有效的提高了居民的收入水平,提升了居民的生活水平,增强了居民对政府的满意度。
2、项目绩效总目标:该项目有效的提高居民的收入水平,提升居民的生活水平,增强居民对政府的满意度。
3、项目绩效指标设置情况
产出指标:计划生育服务人数≥10000人、全镇人民卫生健康覆盖率≥95%。指标设立依据是参照历史标准制定2025年工作计划确定。
满意度指标:社会满意度≥95%,群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。
(八)、社会保障和就业支出
1、社会保障和就业支出项目在2025年全年完成退休人员以及其他人员的各项生活补助进行的社会保障,该项目预算资金为60万元,资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目使受益人的经济收入得到了增长,促使受益人的生活水平的到了提高。
2、项目绩效总目标:该项目使受益人的经济收入得到增长,促使受益人的生活水平得到提高。
3、项目绩效指标设置情况
产出指标:临时救助≥3批、慰问老年、困难群众≥200人。指标设立依据是参照历史标准制定2025年工作计划确定。
满意度指标:社会满意度≥95%,群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。
(九)、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
1、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目在2025年全年持续进行幸福村建设,提高幸福村质量,衔接乡村振兴。该项目预算资金100万元,资金来源为申请上级拨款。该项目有效的提高了居民的收入水平,提升了居民的生活质量,提高了居民的生活满意度。
2、项目绩效总目标:该项目有效的提高居民的收入水平,提升居民的生活质量,提高了居民的生活满意度。
3、项目绩效指标设置情况
产出指标:建设乡村数量≥2个、竣工验收合格率≥95%。指标设立依据是参照历史标准制定2025年工作计划确定。
满意度指标:社会满意度≥95%,群众满意度≥95%。指标设立依据是社会调查。
第五部分 名词解释
财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。
“三公”经费:是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标,具体的绩效指标,如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提,对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
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