广水市招商服务中心2023年部门预算信息公开
  • 发布时间:2023-02-04
  • 信息来源:广水市招商服务中心
  • 【字体:

   

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释


第一部分单位概况

一、主要职责

广水市招商服务中心主要职责如下:

1、负责全市招商引资日常工作,落实市委、市政府就全市招商引资工作规划、招商政策和重大决策的要求,并负责草拟招商引资工作的有关规范性文件。

2、负责市委、市政府各项招商活动的组织及筹备,制定全市年度招商引资工作总体方案,拟定和分配全市招商引资工作任务。

3、负责参与重大项目的商务谈判及有关部门的协调,做好全市招商项目、招商信息的归集及招商报表的统计上报工作。

4、落实全市招商引资任务情况的考核,依据考核认定结果。

二、机构设置

1.广水市招商服务中心核定单位类型为:公益一类事业单位。

2.内设机构:综合股、投资服务股、招商引进股。

3.无下设部门(单位)。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市招商服务中心预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家,即:广水市招商服务中心本级。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市招商服务中心纳入预算管理人员14人。

(1)核定编制14名,其中:行政编制7名,事业编制7名。

(2)实有人员25人,其中:在职在编14人;离休0人;退休11人;编外长聘0人;其他人员0人。


第二部分部门预算表

广水市招商服务中心2023年预算.pdf  


第三部分部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市招商服务中心2023年收入总预算362.86万元,其中:本年收入226.86万元,上年结转136万元,较上年预算安排增加118.19万元,同比增加48.31%,主要原因是:增加招商专班费用。

(1)本年收入:一般公共预算拨款226.86万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入0万元。

(2)上年结转:一般公共预算拨款结转119万元;政府性基金预算拨款结转0万元;国有资本经营预算拨款结转0万元;纳入专户管理的非税收入结转0万元;单位资金结转17万元。

2.广水市招商服务中心2023年支出总预算362.86万元,较上年预算安排支出增加118.19万元,同比增加48.31%,主要原因是:增加招商专班费用。

(1)支出按资金来源分:本年收入安排支出226.86万元;上年结转安排支出136万元。

(2)支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出345.86万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出17万元。

(3)支出按功能分类分:一般公共服务支出321.22万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出24.28万元;卫生健康支出8.69万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出8.66万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分:工资福利支出159.73万元;商品和服务支出188.57万元;对个人和家庭的补助10.56万元;债务利息及费用0万元;资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出4万元;对企业补助(基本建设)0万元;对企业补助0万元;对社会保障基金补助0万元;其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分:人员类支出170.29万元;运转类支出25.62万元;特定目标类支出166.95万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市招商服务中心2023年财政拨款收入预算345.86万元,较上年增加101.19万元,同比增加41.36%,主要原因是:增加招商专班费用。

(1)本年财政拨款收入:一般公共预算拨款226.86万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转:一般公共预算拨款119万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市招商服务中心2023年财政拨款支出预算345.86万元,较上年增加104.96万元,同比增加43.57%,主要原因是:增加招商专班费用

(1)财政拨款支出:一般公共服务支出304.22万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出24.28万元;卫生健康支出8.69万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出8.66万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市招商服务中心2023年一般公共预算支出345.86万元,较上年增加104.96万元,同比增加43.57%,主要原因是:增加招商专班费用。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出226.86万元。其中:人员经费170.29万元,公用经费8.62万元,项目支出47.95万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出119万元。其中:人员经费0万元,公用经费0万元,项目支出119万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出304.22万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出24.28万元;卫生健康支出8.69万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出8.66万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市招商服务中心2023年一般公共预算基本支出178.91万元,较上年减少14.04万元,同比减少7.28%,主要原因是:在2022年补往年上涨工资,在2023年相对应减少。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费170.29万元。其中:工资福利支出159.73万元;对个人和家庭补助10.56万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费8.62万元,均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市招商服务中心2023年一般公共预算“三公”经费安排数为95.95万元,较上年增加71.15万元,同比增加286.9%,主要原因是:增加招商专班费用。

具体安排情况如下:

1.因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本年度无此项支出。

2.公务用车购置0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本年度无此项支出。

3.公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本年度无此项支出。

4.公务接待费95.95万元,较上年增加71.15万元,同比增加286.9%,主要原因是:在本年度增加6个招商专班进行招商引资活动,造成公务接待费增加较大。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市招商服务中心2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市招商服务中心历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市招商服务中心2023年机关运行经费支出预算92.32万元,较上年增加82.24万元,同比增加815.9%,主要原因是:本年度增加项目机关运行经费支出。

1.一般公共预算安排机关运行经费79.62万元。

(1)基本支出安排机关运行经费8.62万元。其中:办公费1.45万元;印刷费0万元;水费0.1万元;电费0.2万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费 0万元;福利费0万元;会议费 0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费0万元;其他交通费用6.71万元;其他商品和服务支出0.17万元;办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费71万元。其中:办公费8万元;印刷费18万元;水费0万元;电费0万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费 18万元;福利费0万元;会议费 8万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费0万元;其他交通费用15万元;其他商品和服务支出0万元;办公设备购置4万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费12.7万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市招商服务中心2023年政府采购总预算4万元,较上年减少6.7万元,同比减少63%,主要原因是:上年度采购会议室设备。

1.按采购对象分:面向中小企业采购4万元,减少6.7万元,同比减少63%,主要原因是:上年度采购会议室设备;面向小微企业采购0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本年度无此项支出。

2.按采购品目分:政府采购货物预算4万元,较上年减少6.7万元,同比下降63%,主要原因是:上年度采购会议室设备;政府采购工程预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本年度无此项支出;政府采购服务预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本年度无此项支出。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市招商服务中心2023年年初资产总额为70.65万元,较上年增加13.72万元,同比增长19%,主要原因是:增加其他应收款,垫付退休职工养老保险费。

具体情况为:流动资产61.67万元,较上年增加13.72万元,同比增长19%,主要原因是:增加其他应收款,垫付退休职工养老保险费;固定资产27.46万元,较上年增加1.50万元,同比增长5%,主要原因是:本年度购置新的办公设备。

其中固定资产:房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值6.42万元;其他资产价值21.04万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算,以空表列示,特此说明。

2.本年度无政府采购预算,以空表列示,特此说明。

3.本年度无政府购买服务预算,以空表列示,特此说明。

4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划,以空表列示,特此说明。

5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差,主要原因是预算公开数是以万元为单位,由于四舍五入原因造成存在小数误差,特此说明。


部分:预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

度目标1:全市招商引资工作,接待各地到广水考察投资、洽谈项目的各地客商,具体指标设置为:

产出指标:成立6个招商专班进行招商,达到招商引资数量有86个企业

效益指标:招商引资落户率达到98%

满意度指标:招商企业满意度达到99%

招商局部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据。

1、招商服务项目,主要内容是:招商引资。2023年预算安排166.95万元,其中:166.95万元资金来源为当年一般公共预算资金,具体指标值见附表 

    产出指标:数量指标-商引进项目数量86个; 企业落户数量75个

质量指标-招商引进项目成功率90%,企业落户率80%

效益指标: 经济效益指标-增加税收8亿,

社会效益指标-增加就业人数2000人

满意度指标:招商对象满意度98%

招商服务绩效指标表(年度绩效指标).pdf  


第五部分名词解释

财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标,具体的绩效指标,如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提,对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

扫一扫在手机上查看当前页面