广水市邮政业发展中心2025年部门预算信息公开
  • 发布时间:2025-01-17
  • 信息来源:广水市邮政业发展中心
  • 【字体:

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市邮政业发展中心主要职责如下:

(一)贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准。

(二)研究提出全市邮政发展规划和发展战略。

(三)根据授权,监督管理全市邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施。

(四)负责行业安全生产监管、统计等工作。

(五)保障邮政通信与信息安全。

(六)承办上级邮政部门及市人民政府交办的其他事项。"

二、机构设置

(一)广水市邮政业发展中心核定单位类型为:公益一类事业单位。

(二)内设机构2个,分别为:办公室、业务股。

(三)无下设部门(单位)。

(四)无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

(一)2025年广水市邮政业发展中心预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家,即:广水市邮政业发展中心本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

(二)2025年广水市邮政业发展中心纳入预算管理人员3人。

1.核定编制3名,其中:行政编制0名,事业编制3名。

2.实有人员3人,其中:在职在编3人;离休0人;退休0人;编外长聘0人;其他人员0人。


第二部分  部门预算表

邮政发展中心2025年预算公开表.pdf


第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)广水市邮政业发展中心2025年收入总预算112.71万元,其中:本年收入98.5万元,上年结转14.21万元,较上年预算安排增加67.97万元,同比增加151.91%,主要原因是:本年度工资普涨及人员经费增加。

1.本年收入:一般公共预算拨款98.5万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入0万元。

2.上年结转:一般公共预算拨款结转14.21万元;政府性基金预算拨款结转0万元;国有资本经营预算拨款结转0万元;纳入专户管理的非税收入结转0万元;单位资金结转0万元。

1.支出按资金来源分:本年收入安排支出98.5万元;上年结转安排支出14.21万元。

2.支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出112.71万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出0万元。

3支出按功能分类分:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出4.7万元;卫生健康支出1.89万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出102.52万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出3.6万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分:工资福利支出38.78万元;商品和服务支出14.52万元;对个人和家庭的补助0.69万元;债务利息及费用0万元;资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出0.52万元;对企业补助(基本建设)0万元;对企业补助58.2万元;对社会保障基金补助0万元;其他支出0万元。

5支出按支出类别分:人员类支出38.78万元;运转类支出38.78万元;特定目标类支出38.78万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)广水市邮政业发展中心2025年财政拨款收入预算112.71万元,较上年增加74.37万元,同比增加193.95%,主要原因是:本年度工资普涨及人员经费增加。

1.本年财政拨款收入:一般公共预算拨款98.5万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款14.21万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

(二)广水市邮政业发展中心2025年财政拨款支出预算112.71万元,较上年增加74.37万元,同比增加193.95%,主要原因是:本年度工资普涨及人员经费增加。

1.财政拨款支出:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出4.7万元;卫生健康支出1.89万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出102.52万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出3.6万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市邮政业发展中心2025年一般公共预算支出112.71万元,较上年增加74.37万元,同比增加193.95%,主要原因是:本年度工资普涨及人员经费增加。

(一)一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出98.5万元。其中:人员经费36.18万元,运转经费1.57万元,项目支出60.75万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出14.21万元。其中:人员经费2.6万元,公用经费1.18万元,项目支出10.44万元。

(二)一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出4.7万元;卫生健康支出1.89万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出102.52万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出3.6万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市邮政业发展中心2025年一般公共预算基本支出41.52万元,较上年增加13.6万元,同比增加48.71%,主要原因是:本年度工资普涨及人员经费增加。

(一)一般公共预算基本支出安排人员经费38.78万元。其中:工资福利支出38.78万元;对个人和家庭补助0万元。

(二)一般公共预算基本支出安排公用经费2.74万元。其中:商品和服务支出2.74万元;资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市邮政业发展中心2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元,较上年减少0.5万元,同比减少100%,主要原因是:本年度没有编制公务接待费用。

具体安排情况如下:

(一)因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化

(二)公务用车购置0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化

(三)公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化

(四)公务接待费0万元,较上年减少0.5万元,同比减少100%,主要原因是:本年度没有编制公务接待费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市邮政业发展中心2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市邮政业发展中心历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市邮政业发展中心2025年机关运行经费支出预算2.02万元,较上年增加2.02万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本年度编制公用经费。

(一)一般公共预算安排机关运行经费2.02万元。

其中:办公费0.22万元;印刷费0.03万元;水费0.04万元;电费0.15万元;邮电费0.44万元;取暖费0.06万元;物业管理费0.11万元;差旅费 0万元;福利费0.9万元;会议费 0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费0.04万元;其他交通费用0万元;其他商品和服务支出0.04万元;办公设备购置0万元。

(二)政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

(三)国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

(四)纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

(五)单位资金安排机关运行经费0万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市邮政业发展中心2025年政府采购总预算0.52万元,较上年减少1.58万元,同比减少75.1%,主要原因是:本年度较上年度减少电脑采购。

(一)按采购对象分:面向中小企业采购0.52万元,较上年减少1.58万元,同比减少75.1%,主要原因是:本年度较上年度减少电脑采购;面向小微企业采购0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化

(二)按采购品目分:政府采购货物预算0.52万元,较上年减少1.58万元,同比减少75.1%,主要原因是:本年度较上年度减少电脑采购;政府采购工程预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化;政府采购服务预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化

十、国有资产占用使用情况说明

广水市邮政业发展中心2025年年初资产总额为0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化

具体情况为:流动资产0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:;固定资产0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化。

其中固定资产:房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

十一、其他事项说明

(一)本年度无一般公共预算“三公”经费支出,以空表列示,特此说明。

(二)本年度无政府性基金预算,以空表列示,特此说明。

(三)本年度无政府购买服务预算,以空表列示,特此说明。

(四)本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划,以空表列示,特此说明。"

(五)本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差,主要原因是预算公开数是以万元为单位,由于四舍五入原因造成存在小数误差,特此说明。


第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

(一)本部门整体绩效目标是:

   紧抓安全生产,强化安全监管与防范;推进“快递进村”工程,建设农村寄递物流体系;推进快递电商协同发展,推进农产品上行;完善自身职能,展现行业力量

(二)长期目标:持续推进三级物流体系建设;强化邮政普遍服务监管;强化行业绿色发展。具体指标设置为:

产出指标:数量指标:档案管理单位数≥11家,指标设立依据是计划标准;维修次数≥15次,指标设立依据是计划标准;优秀快递员补助人数≥50人,指标设立依据是行业标准。监督检查邮政快递企业及网点数≥750家,指标设立依据是计划标准;安全快递宣传次数≥50次,指标设立依据是计划标准。

质量指标:活动参入率≥95%,指标设立依据是计划标准;档案管理达标率≥98%,指标设立依据是计划标准;工会保险参保率≥100%,指标设立依据是计划标准;党建达标率≥98%,指标设立依据是行业标准。快递安全率≥100%,指标设立依据是计划标准

效益指标:工作规范性有所提高维护快递行业和谐稳定有所提高指标设立依据为计划指标。

满意度指标:职工满意度≥99寄快递人员满意度≥98%,指标设立依据为计划指标。

整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)“邮政发展综合事务”项目

1.主要内容是:主要用于档案管理、党建建设、购买党报党刊、开展红色教育活动、综治维稳、文明创建等邮政系统争先创优、邮政综合事务保障。2025年预算安排3.01万元,其中:3.01万元资金来源为上年度财政拨款结转。

2.项目绩效总目标是:档案管理、党建建设、综治维稳、文明创建等邮政系统争先创优。

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标:档案管理单位数≥11家,指标设立依据是计划标准;维修次数≥15次,指标设立依据是计划标准;优秀快递员补助人数≥50人,指标设立依据是行业标准。

质量指标:活动参入率≥95%,指标设立依据是计划标准;档案管理达标率≥98%,指标设立依据是计划标准;工会保险参保率≥100%,指标设立依据是计划标准;党建达标率≥98%,指标设立依据是行业标准。

时效指标:活动完成时间在12月底前完成,指标设立依据是计划标准

效益指标:社会效益指标:工作规范性有所提高,指标设立依据是计划标准。

满意度指标:服务对象满意度:职工满意度≥99%,指标设立依据是计划标准。

邮政发展综合事务预算项目申报表.pdf

(二)“行业监管与邮政服务”项目

1.主要内容是:不发生安全生产责任事故,村村通快递,做好投诉处理。持续开展安全生产、服务质量检查,协调督办快递按址投递,完善村网点设施。加强组织领导,给予工作经费,对进村快递按件补贴,对村网点建设给予补贴。2024年预算安排68.17万元,其中:60.75万元资金来源为当年一般公共预算资金,7.42万元资金来源为上年度财政拨款结转资金。

2.项目绩效总目标是:不发生安全生产责任事故,村村通快递,做好投诉处理、做好邮政监管与邮政服务

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标:监督检查邮政快递企业及网点数≥750家,指标设立依据是计划标准;安全快递宣传次数≥50次,指标设立依据是计划标准。

质量指标:快递安全率≥100%,指标设立依据是计划标准

时效指标:活动完成时间在12月底前完成,指标设立依据是计划标准

效益指标:社会效益指标:维护快递行业和谐稳定有所提高,指标设立依据是计划标准;绿色包装明显提高,指标设立依据是计划标准。

满意度指标:服务对象满意度指标:寄快递人员满意度≥98%,指标设立依据是计划标准。

行业监管与邮政服务预算项目申报表.pdf


第五部分  名词解释

财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标,具体的绩效指标,如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提,对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

扫一扫在手机上查看当前页面