中国共产党广水市委员会宣传部2025年部门预算信息公开
  • 发布时间:2025-01-21
  • 信息来源:广水市宣传部
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第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产党广水市委员会宣传部主要职责如下:

(一)中共广水市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要职责是:负责规划、部署全市宣传思想工作。

(二)负责组织、指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

(三)负责指导、协调和组织全市社会宣传工作。

(四)负责引导社会舆论,指导、监督、管理全市新闻宣传、出版工作和网络新闻宣传工作,联系中央、省、市各级新闻单位,组织协调、指导和管理全市外宣工作。

(五)从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

(六)负责全市群众性精神文明创建工作的规划和组织实施,协调、指导和监督全市文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等群众性精神文明创建活动。

(七)负责全市新闻出版和电影管理工作,组织指导协调全市扫黄打非工作。

二、机构设置

(一)中国共产党广水市委员会宣传部核定单位类型为:行政单位。

(二)内设机构8个,分别为:办公室、宣传教育股、出版股、网络信息股、新闻股、文明股、理论股、反非法反违禁股。

(三)无下设部门(单位)。

(四)无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

(一)2025年中国共产党广水市委员会宣传部预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家,即:中国共产党广水市委员会宣传部本级。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

(二)2025年中国共产党广水市委员会宣传部纳入预算管理人员37人。

1.核定编制31名,其中:行政编制15名,事业编制16名。

2.实有人员37人,其中:在职在编25人;离休0人;退休12人;编外长聘0人;其他人员0人。


第二部分  部门预算表

2025年宣传部部门预算表.pdf


第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)中国共产党广水市委员会宣传部2025年收入总预算946.84万元,其中:本年收入751.28万元,上年结转195.56万元,较上年预算安排减少131.09万元,同比减少12.16%,主要原因是:上年结转经费减少。

1.本年收入:一般公共预算拨款742.28万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入9万元。

2.上年结转:一般公共预算拨款结转40.5万元;政府性基金预算拨款结转0万元;国有资本经营预算拨款结转0万元;纳入专户管理的非税收入结转0万元;单位资金结转155.06万元。

(二)中国共产党广水市委员会宣传部2025年支出总预算946.84万元,较上年预算安排支出减少131.09万元,同比减少12.16%,主要原因是:落实财政过紧日子要求,压减相关经费支出。

1.支出按资金来源分:本年收入安排支出751.28万元;上年结转安排支出195.56万元。

2.支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出782.78万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出164.06万元。

3.支出按功能分类分:一般公共服务支出604.41万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出202.71万元;社会保障和就业支出83.8万元;卫生健康支出20.53万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出35.4万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分:工资福利支出562.33万元;商品和服务支出263.3万元;对个人和家庭的补助81.73万元;债务利息及费用0万元;资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出4.07万元;对企业补助(基本建设)0万元;对企业补助0万元;对社会保障基金补助0万元;其他支出35.4万元。

5.支出按支出类别分:人员类支出595.13万元;运转类支出38万元;特定目标类支出313.71万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)中国共产党广水市委员会宣传部2025年财政拨款收入预算782.78万元,较上年减少83.18万元,同比减少9.61%,主要原因是:上年结转经费减少。

1.本年财政拨款收入:一般公共预算拨款742.28万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款40.5万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

(二)中国共产党广水市委员会宣传部2025年财政拨款支出预算782.78万元,较上年减少83.18万元,同比减少9.61%,主要原因是:落实财政过紧日子要求,压减相关经费支出。

1.财政拨款支出:一般公共服务支出440.34万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出202.71万元;社会保障和就业支出83.8万元;卫生健康支出20.53万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出35.4万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

中国共产党广水市委员会宣传部2025年一般公共预算支出782.78万元,较上年减少83.18万元,同比减少9.61%,主要原因是:落实财政过紧日子要求,压减相关经费支出。

(一)一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出742.28万元。其中:人员经费434.57万元,运转经费29万元,项目支出278.71万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出40.5万元。其中:人员经费5.5万元,公用经费0万元,项目支出35万元。

(二)一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出440.34万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出202.71万元;社会保障和就业支出83.8万元;卫生健康支出20.53万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出35.4万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党广水市委员会宣传部2025年一般公共预算基本支出467.3万元,较上年减少102.3万元,同比减少17.9%,主要原因是:落实财政过紧日子要求,压减相关经费支出。

(一)一般公共预算基本支出安排人员经费440.07万元。其中:工资福利支出407.27万元;对个人和家庭补助32.8万元。

(二)一般公共预算基本支出安排公用经费29万元。其中:商品和服务支出27.23万元;资本性支出1.77万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

中国共产党广水市委员会宣传部2025年一般公共预算“三公”经费安排数为2.06万元,较上年减少3.94万元,同比减少65.67%,主要原因是:公务接待费支出减少。

具体安排情况如下:

(一)因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无。

(二)公务用车购置0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无。

(三)公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无。

(四)公务接待费2.06万元,较上年减少3.94万元,同比减少65.67%,主要原因是:落实财政过紧日子要求,压减相关经费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党广水市委员会宣传部2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

中国共产党广水市委员会宣传部历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

中国共产党广水市委员会宣传部2025年机关运行经费支出预算31.04万元,较上年减少39.78万元,同比减少56.17%,主要原因是:落实财政过紧日子要求,压缩公用经费支出。

(一)一般公共预算安排机关运行经费22.94万元。

其中:办公费0.05万元;印刷费0.11万元;水费0.26万元;电费0.31万元;邮电费0.11万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费 0万元;福利费7.58万元;会议费 0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费0.13万元;其他交通费用12.62万元;其他商品和服务支出0万元;办公设备购置1.77万元。

(二)政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

(三)国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

(四)纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

(五)单位资金安排机关运行经费8.1万元。

九、政府采购支出情况说明

中国共产党广水市委员会宣传部2025年政府采购总预算1万元,较上年减少14万元,同比减少93.33%,主要原因是:需替换更新的办公设备数量减少

(一)按采购对象分:面向中小企业采购0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无;面向小微企业采购1万元,较上年减少14万元,同比减少93.33%,主要原因是:需替换更新的办公设备数量减少。

(二)按采购品目分:政府采购货物预算1万元,较上年减少14万元,同比减少93.33%,主要原因是:需替换更新的办公设备数量减少;政府采购工程预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无;政府采购服务预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无。

十、国有资产占用使用情况说明

中国共产党广水市委员会宣传部2025年年初资产总额为200.44万元,较上年增加7.11万元,同比增加3.68%,主要原因是:购置电脑等办公设备。

具体情况为:流动资产154.84万元,较上年增加1.24万元,同比增加0.81%,主要原因是:货币资金变动;固定资产45.6万元,较上年增加5.87万元,同比增加14.77%,主要原因是:购置电脑等办公设备。

其中固定资产:房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值10.29万元;其他资产价值35.31万元。

十一、其他事项说明

(一)本年度无政府性基金预算,以空表列示,特此说明。

(二)本年度无政府购买服务预算,以空表列示,特此说明。

(三)本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划,以空表列示,特此说明。

(四)本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差,主要原因是预算公开数是以万元为单位,由于四舍五入原因造成存在小数误差,特此说明。


第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

(一)本部门整体绩效目标是:长期目标为有效宣贯党的方针政策,加强改进意识形态工作,大力弘扬优秀传统文化。年度目标为有效宣贯党的方针政策,加强改进意识形态工作,大力弘扬优秀传统文化。

(二)长期目标:有效宣贯党的方针政策,加强改进意识形态工作,大力弘扬优秀传统文化,具体指标设置为:

产出指标:组织开展市委理论学习中心组集中学习≧36次,指标设立依据是计划标准;上级主流媒体的宣传报道≧6000篇,指标设立依据是计划标准。

效益指标:良好舆论氛围有效营造,指标设立依据是计划标准。

满意度指标:干部群众满意度≥95%,指标设立依据是计划标准;联系部门满意度≥95%,指标设立依据是计划标准。

(三)年度目标:有效宣贯党的方针政策,加强改进意识形态工作,大力弘扬优秀传统文化,具体指标设置为:

产出指标:组织开展市委理论学习中心组集中学习≧12次,指标设立依据是计划标准;上级主流媒体的宣传报道≧2250篇,指标设立依据是计划标准。

效益指标:良好舆论氛围有效营造,指标设立依据是计划标准。

满意度指标:干部群众满意度≥96%,指标设立依据是计划标准;联系部门满意度≥97%,指标设立依据是计划标准。

宣传部部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)“宣传文化思想工作项目”

1.主要内容是:按照市委统一部署、贯彻落实上级党委关于宣传思想文化工作方针政策,组织开展各类宣传文化及教育活动。2025年预算安排118.38万元,其中:118.38万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是:有效宣贯党的方针政策,大力弘扬优秀传统文化。

3.项目绩效指标设置情况:

产出指标:市委中心组理论学习≥12次,指标设立依据是计划标准;上级政策、精神宣讲场次理论、政策宣讲≥12次,指标设立依据是计划标准;受众人次≥1200人次,指标设立依据是计划标准;举办文化活动参与人次≥20000人次,指标设立依据是计划标准;对党的方针政策认识程度加深,指标设立依据是计划标准。

效益指标:党员干部群众凝聚力有效增强,指标设立依据是计划标准;喜庆祥和节日氛围有效营造,指标设立依据是计划标准。

满意度指标:干部群众满意度≥95%,指标设立依据是计划标准。

宣传部部门(单位)预算项目申报表.pdf


第五部分  名词解释

财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标,具体的绩效指标,如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提,对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。


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