收入项目 | 行次 | 本期数 | 本年累计数 | 支出项目 | 行次 | 本期数 | 本年累计数 |
一、经营收入 | 1 | 2500.00 | 一、管理费用 | 5 | 4116.48 | 128456.97 | |
1. 发包收入 | 2 | 2500.00 | 1. 工资 | 6 | 90000.00 | ||
二、补助收入 | 3 | 47000.00 | 495243.00 | 2. 管理用固定资产费用 | 7 | 4116.48 | 29751.97 |
1. 财政补助收入 | 4 | 47000.00 | 495243.00 | 3. 运转支出 | 8 | 8705.00 | |
二、公益支出 | 9 | 58004.86 | 449594.78 | ||||
1. 内部公益事业 | 10 | 99988.00 | |||||
2. 福利支出 | 11 | 11170.00 | |||||
3. 公益性固定资产费用 | 12 | 58004.86 | 338436.78 | ||||
三、其他支出 | 13 | 30000.00 | |||||
1. 其他 | 14 | 30000.00 | |||||
收入合计: | 47000.00 | 497743.00 | 支出合计: | 62121.34 | 608051.75 | ||
收支差额: | -15121.34 | -110308.75 |
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