目 录
第一部分 单位概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 2021部门决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年部门决算情况说明
1、收支决算总体情况说明
2、财政拨款收支决算总体情况说明
3、关于“三公”经费支出说明
4、关于机关运行经费支出说明
5、关于政府采购支出说明
6、关于国有资产占用情况说明
7、关于2021年度预算绩效情况的说明
8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明
9、国有资本经营预算财政拨款支出说明
10、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
市委统战部主要负责:
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求。发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调全市统一战线各方面关系,组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
(二)研究拟定全市统一战线工作的政策措施并推动落实,深入调查研究,及时向随州市委统战部和市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全市各地区各部门各单位统一战线工作。
(三)负责发现、培养全市党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情,并协调有关部门应对处置。
(五)负责联系各民主党派成员,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
(六)统一领导全市民族宗教工作,贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟定有关政策措施并督促落实,领导市民族和宗教事务局依法管理民族宗教事务,协调处理民族宗教工作中的重大问题,联系少数民族和宗教界的代表人士。
(七)负责联系、培养无党派代表人士。支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
(八)参与制定、推动落实鼓励、支持、引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(九)统一领导全市海外统战工作,开展港澳台统战工作。联系海外有关社团及代表人士,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。
(十)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,调查研究市内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。
(十一)受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作。代管市台胞台属联谊会、市光彩事业促进会、市党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
(十二)完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
广水市委统战部机构设置及人员情况详细说明:2021年内设民宗局、港澳台侨务办公室。内设机构为:办公室、干部股、经济联络股、民族宗教工作股、党外知识分子工作股、台湾事务股、侨务综合股(港澳事务股)等7个股室。现有编制行政人员16名,实有23人,其中:在编在职22名,借调人员1名,工勤人员5名。
第二部分:2021部门决算公开表
中国共产党广水市委员会统一战线工作部2021年部门决算公开表.pdf
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、关于市委统战部2021年收支决算总体情况说明
市委统战部2021年决算收入总计613.31万元,其中:本年收入532.05万元,年初结转和结余81.25万元,与上年总收入相比增加21.48万元,同比增长3.6%,增加的原因为:人员工资调整,相应经费增加;决算支出总计522.32万元,其中:本年支出522.32万元,年末结转结余90.99万元,与上年总支出相比减少232.07万元,同比下降30.8%,减少的原因为:支出减少主要是本年民族宗教管理经费。
二、关于市委统战部2021年决算财政拨款收支总体情况说明
市委统战部2021年一般公共预算财政拨款收入决算524.23万元,与年初预算数相比增加170.66万元,同比增加48.27%,增加的原因为:人员工资调及养老保险及住房公积金整增加,与上年数相比增加17.85万元,同比增长3.5%,增长的原因为:主要是人员工资相应经费增加;一般公共预算财政拨款支出决算522.32万元,与年初预算数相比增加168.75万元,同比增加47.73%,增加的原因为:人员工资调整及保险和公积金增加,与上年数相比减少232.07万元,同比下降30.8%,减少的原因为:民族宗教经费支出减少。
三、关于市委统战部2021年“三公”经费支出情况说明
市委统战部2021年“三公”经费总支出数为2.6万元,与年初预算数相比减少12.9万元,同比下降83.24%,原因为:节俭压缩三公经费支出,比上年数0.15万元,同比增长6.28%。
其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数及人数为0,与年初预算数相比增加0万元,同比增加0%,比上年数增加0万元,同比增加0%;公务用车购置数0辆,保有量0辆,公务用车购置0万元,与年初预算数相比增加0万元,同比增加0%,比上年数增加0万元,同比增加0%,公务用车运行维护费0万元,与年初预算数相比增加0万元,同比增加0%,比上年数增加0万元,同比增加0%;公务接待费2.6万元,国内公务接待57批次448人次,与年初预算数相比减少12.9万元,同比下降83.24%,原因为:节俭压缩公务接待经费支出,比上年数0.15万元,同比增长6.28%,原因为:本年工作任务增加,业务活动增多,相应机关保障支出增加。
四、关于机关运行经费支出说明
市委统战部2021年度机关运行经费支出39.9万元,比年初预算数增加3.31万元,增长9%。与上年数减少9.07万元,降低18.5%。主要原因是:落实过紧日子要求压减三公经费支出等。
五、关于政府支出采购说明
市委统战部 2021年度政府采购支出总额 4.0万元,其中:政府采购货物支出4.0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 4.0元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额4.0 万元,占政府采购支出总额的 100%。
六、关于国有资产占用情况说明
截至 2021年 12 月 31 日,市委统战部共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车无;单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。
七、关于2021年度预算绩效情况的说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,市委统战部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金52.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,在市财政局的大力支持下,我部全面完成了统战各项工作任务。所设立的绩效目标,符合客观实际,符合部门“三定”方案确定的职责,与本部门预算资金相匹配。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容,经评价组综合评价,市委统战部2021年度整体支出绩效评为“优”,主要体现在以下方面:加强核算预警制度建设,扎实抓好宗教统战工作,,预决算等重要信息公开透明,规范资金使用,把好“支出关”。
(2)部门决算中项目绩效自评结果
统计调查工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为52.56万元,执行数为52.56万元,完成预算100%。主要产出和效益:市委统战部基本上按质按量完成了2021年职责工作和领导交办的各种任务。通过综合分析,详细对照部门整体支出绩效自评体系,紧紧围绕2021年市委统战部产出、效益、满意度等情况,客观分析,严格自评,市委统战部2021年度统战工作项目评价自评得分953分,自评等级为“优”。下一步改进措施:加强业务人员相关培训业务知识培训,加强奖惩力度,协调好各部门之间相互的配合。
统战部财政预算支出2021年统战工作经费项目绩效自评表.pdf
通过自评工作的开展,将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据,对自评中发现的问题进行及时整改,加强预算管理和财务管理,完善管理制度,提高管理水平,增加财政资金使用的经济效益和社会效益。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明
市委统战部2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收支说明
市委统战部2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
无其他需要说明事项
第四部分:名词解释
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
三公经费支出:是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出,包括公务接待和车辆运转费用。
机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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