广水市余店财政所2020年部门预算信息公开
  • 发布时间:2020-05-29
  • 信息来源:广水市余店财政所
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第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2、制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

3、承担乡镇各项财政收支管理责任,负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。

4、负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还,指导政府性债务性管理工作。

5、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出。

二、部门预算单位构成

广水市余店财政所从预算单位构成看,广水市余店财下政所预算包括:余店财政所本级预算。

广水市余店财政所机构设置及人员情况详细说明:2020年内设1个单位。现有编制22名,实有22人,其中:在编在职22名,借调人员1名,程天繁名。

第二部分:2020部门预算表

广水市余店财政所2020年部门预算.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于余店财政所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

余店财政所2020年财政拨款收支预算2535924元,其中:本年收入2535924元,包括一般公共预算拨款2535924元,政府性基金财政拨款预算0元,上年财政拨款结余(转)0元。支出预算2535924元,包括:一般公共服务支出2535924元。2020年财政拨款较上年(减少)44696元,(减少)主要原因是节约开支

二、关于余店财政所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

余店财政所2020年一般公共预算拨款基本支出2535924,其中:本年收入安排支2535924元,上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数3337143元)(减少)801219元,(下降)24%

人员经费2343124元,主要包括:基本工资859836元、津贴补贴403383元、奖金275130元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费396120元、职工基本医疗保险缴费46200元、住房公积金191913元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出79200元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助7560元、其他对个人家庭补助83782元。

公用经费192800元,主要包括:办公费18000元、印刷费10000元、咨询费0元、手续费0元、水费8000元、电费10000元、邮电费6000元、物业管理费0元、差旅费15000元、因公出国(境)费用0元、维修()费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费60000元、委托业务费8000元、工会经费15000元、福利费0元、公务用车运行维护费40000元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出2800元

(二)项目支出情况说明。

余店财政所2020年无项目支出预算

三、关于余店财政所2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算情况说明

余店财政所2020三公经费财政拨款预算数为100000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费40000元,公务接待费60000元。

2020三公经费财政拨款预算比2019年增加22200元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费(减少)2000元;公务接待费增加24200元。三公经费增加主要原因是招待次数增多

四、关于余店财政所2020年政府性基金预算拨款情况说明

余店财政所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

(二)项目支出情况说明

余店财政所2020年政府性基金预算拨款项目支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年结转结余资金安排支出0元。

五、关于余店财政所2020年收支预算情况总体说明

余店财政所2020年收入总预算2535924元,其中:本年收入2535924元,上年结转结余0元;支出总预算2535924元,其中:本年支出2535924元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2535924元,占100%;事业经营预算收入0元,占0%;纳入专户管理的非税收入0元,占0%;其他预算收入0元,占0%

本年支出包括:行政支出2535924元,占100%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;其他支出0元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,余店财政所本级及所属0个行政单位和1个参公管理(非参公管理)事业单位的机关运行经费财政拨款预算2535924元,比2019年预算(减少)44696元,(下降)1.7%

(二)政府采购情况

2020年,余店财政所政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,余店财政所占用使用国有资产总体情况为房屋2922平方米,价值1064361元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值107000元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2922平方米,价值1064361元;土地0平方米,价值0元;车辆1辆,价值107000元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况。

广水市余店财政所2020年整体支出绩效目标.pdf

(五)其他需说明的事项

余店财政所2020年无政府采购、新增资产配置、非税收入预算。

第四部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

余店财政所

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