广水市委巡察办2021年部门预算信息公开
  • 发布时间:2021-02-20
  • 信息来源:广水市委巡察办
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目   录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

    3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

5、政府性基金预算拨款情况说明

6、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市委巡察办主要负责:

1.传达贯彻党中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组的决策部署,向市委巡察工作领导小组报告工作情况;

2.向上级巡视巡察机构报告工作情况,报送有关重要材料;

3.统筹、协调、指导巡察组开展工作;

4.承担政策研究、制度建设等工作;

5.对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;

6.督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实;

7.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;

8.办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广水市委巡察办从预算单位构成看,广水市委巡察办预算包括:广水市委巡察办本级预算。

广水市委巡察办机构设置及人员情况详细说明:2021年内设综合股、巡察股、督办股。现有编制13名,实有13人,其中:在编在职13名。

第二部分  2021部门预算表 

      广水市巡察办2021年部门预算表.pdf

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于广水市委巡察办2021年收支预算总体情况说明

广水市委巡察办2021年收入总预算526119元,其中:本年收入493500元,包括一般公共预算拨款0元,上年财政拨款结合(转)32619元。支出总预算526119元,包括:一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元,巡察专项支出526119元。2021年财政拨款较上年减少27986元,减少主要原因是压缩支出。

本年收入包括:财政拨款预算收入(含政府性基金财政拨款)493500元,占93%;上年结转结余32169元,占0.7%。

本年支出包括:基本支出526119元,占100%;行政支出0元,占0%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

二、关于广水市委巡察办2021年财政拨款收支预算总体情况说明

广水市委巡察办2021年财政拨款收支预算493500元,其中:本年收入493500元,上年财政拨款结余(转)32619元。支出预算526119元。2021年财政拨款较上年减少27986元,减少主要原因是压缩支出。

三、关于广水市委巡察办2021年一般公共预算支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

广水市委巡察办2021年一般公共预算拨款基本支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数0元持平。

人员经费0元,主要包括:基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费0元、职工基本医疗保险缴费0元、住房公积金0元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助0元。主要原因是巡察办人员经费由市纪委监委发放,故无人员纪费支出。

公用经费0元,主要包括:办公费0元、印刷费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、其他交通费用0元。

(二)项目支出情况说明。

广水市委巡察办2021年1个项目支出预算。

广水市委巡察办2021年一般公共预算拨款项目支出526119元,其中:本年收入安排支出493500元,上年结转结余资金安排支出32619元。具体项目及预算支出如下:

1、巡察专项业务经费支出526119元。主要包括:巡察办公费50000元、巡察印刷费50000元、水费10000元、电费20000元、邮电费20000元、巡察差旅费266100元、会议费10000元、培训费10000元、公务接待费70000元、其他交通费用20000元。

四、关于广水市委巡察办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市委巡察办2021年“三公”经费财政拨款预算数为70000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费70000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少2000元,其中:公务接待费减少2000元。“三公”经费减少主要原因是根据中央八项规定要求减少“三公”支出。

五、关于广水市委巡察办2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市委巡察办2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,广水市委巡察办本级及所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算7500元,比2020年预算增加7500元,增长100%(2020年未编制机关运行费)。

(二)政府采购支出情况

2021年,广水市委巡察办无政府采购预算。以空表列示

(三)预算绩效情况。

 1.广水市委巡察办2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

 2.广水市委巡察办2021年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

2021年广水市委巡察办预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个,具体为:巡察专项业务。

其中重点项目1个,具体为:巡察专项业务。

(四)

本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。

七、国有资产占用使用情况说明

本单位无国有资产,原因为:本单位隶属于市委口统一管理人员和资产,本单位是新成立的单位,未在国有资产局开户,所以未有国有资产。以空表列示。



第四部分  名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。


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