目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成及人员情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、新增资产配置预算表
十三、非税征收计划表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、财政拨款收支预算总体情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用使用情况说明
十一、其他事项说明
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况。
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
广水市十里街道办事处中心中学主要职责如下:
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
3、积极办好本办的学前教育、扶持民办教育,促进各类教育协调发展。
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本办学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5、按照上级有关部门的规定,负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。
6、按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
7、组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置
1.广水市十里街道办事处中心中学核定单位类型为:公益一类事业单位。
2、内设机构4个:政教处、总务处、教务处、工会.
3、下设部门(单位)9个,分别为:十里街道办事处中心中学、十里街道办事处宝林初级中学、十里街道办事处中心小学、十里街道办事处同兴中心小学、十里街道办事处蒋林中心小学、十里街道办事处宝林中心小学、十里街道办事处中心幼儿园、十里街道办事处宝林幼儿园、广水市翡翠山湖幼儿园。
4、无挂牌机构。
三、部门预算单位构成及人员情况
1、2024年广水市十里街道办事处中心中学预算由9家单位构成。
(1)、独立核算单位1家,即:广水市十里街道办事处中心中学本级
(2)、纳入部门本级预算管理单位的未独立核算单位9家,分别是十里街道办事处中心中学、十里街道办事处宝林初级中学、十里街道办事处中心小学、十里街道办事处同兴中心小学、十里街道办事处蒋林中心小学、十里街道办事处宝林中心小学、十里街道办事处中心幼儿园、十里街道办事处宝林幼儿园、广水市翡翠山湖幼儿园。
2、2024年广水市十里街道办事处中心中学纳入预算管理人员582人。
(1)核定编制281名,其中:行政编制0名,事业编制281名。
(2)实有人员582人,其中:在职在编315(其中外借41人)人;离休0人;退休217人;遗属50人;其他人员0人。
3、学生人数共4763人,其中学前教育606人,小学生2569人,初中生1588人。
第二部分 部门预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
1.广水市十里街道办事处中心中学2024年收入总预算5603.75万元,其中:本年收入5269.4万元,上年结转334.34万元,较上年预算安排减少245.98万元,同比减少4.21%,主要原因是:基建项目拨款减少。
(1)本年收入:一般公共预算拨款5219.4万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入50万元。
(2)上年结转:一般公共预算拨款结转222.56万元;政府性基金预算拨款结转0万元;国有资本经营预算拨款结转0万元;纳入专户管理的非税收入结转0万元;单位资金结转111.79万元。
2.广水市十里街道办事处中心中学2024年支出总预算5603.75万元,较上年预算安排支出减少245.98万元,同比减少4.21%,主要原因是:基建项目拨款减少。
(1)支出按资金来源分:本年收入安排支出5269.4万元;上年结转安排支出334.34万元。
(2)支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出5441.96万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出161.79万元。
(3)支出按功能分类分:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出5365.33万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出40.91万元;卫生健康支出197.51万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。
(4)支出按经济分类分:工资福利支出4761.13万元;商品和服务支出304.28万元;对个人和家庭的补助532.27万元;债务利息及费用0万元;资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出6.07万元;对企业补助(基本建设)0万元;对企业补助0万元;对社会保障基金补助0万元;其他支出0万元。
(5)支出按支出类别分:人员类支出5207.56万元;运转类支出271.1万元;特定目标类支出125.08万元。
(6)支出总预算年终结转结余0元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
1.广水市十里街道办事处中心中学2024年财政拨款收入预算5441.96万元,较上年增加11万元,同比增加0.2%,主要原因是:基建项目拨款减少。
(1)本年财政拨款收入:一般公共预算拨款5219.4万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。
(2)财政拨款上年结转:一般公共预算拨款222.56万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。
2.广水市十里街道办事处中心中学2024年财政拨款支出预算5441.96万元,较上年减少407.77万元,同比减少6.97%,主要原因是:基建项目拨款减少。
(1)财政拨款支出:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出5203.54万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出40.91万元;卫生健康支出197.51万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。
(2)财政拨款年终结转结余0元。
三、一般公共预算支出情况说明
广水市十里街道办事处中心中学2024年一般公共预算支出5441.96万元,较上年减少407.77万元,同比减少6.97%,主要原因是:基建项目拨款减少。
1.一般公共预算支出按资金来源分。
(1)一般公共预算安排本年预算支出5219.4万元。其中:人员经费4925.75万元,运转经费189.81万元,项目支出103.85万元。
(2)一般公共预算安排上年结转支出222.56万元。其中:人员经费181.32万元,公用经费20万元,项目支出21.24万元。
2.一般公共预算支出按功能分类分。
一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出5203.54万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出40.91万元;卫生健康支出197.51万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广水市十里街道办事处中心中学2024年一般公共预算基本支出5316.87万元,较上年减少284.18万元,同比减少5.07%,主要原因是:基建项目拨款减少。
1.一般公共预算基本支出安排人员经费5107.07万元。其中:工资福利支出4618.55万元;对个人和家庭补助488.52万元。
2.一般公共预算基本支出安排公用经费209.81万元,均为商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
广水市十里街道办事处中心中学2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:暂未办理此类业务。
具体安排情况如下:
1.因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:暂未办理此类业务。
2.公务用车购置0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:暂未办理此类业务。
3.公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:暂未办理此类业务。
4.公务接待费0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:暂未办理此类业务。
六、政府性基金预算支出情况说明
广水市十里街道办事处中心中学2024年及上年均无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算情况说明
广水市十里街道办事处中心中学历年无国有资本经营预算。
八、机关运行经费支出情况说明
广水市十里街道办事处中心中学2024年机关运行经费支出预算209.15万元,较上年减少0.66万元,同比减少0.31%,主要原因是:暂未到年底。
1.一般公共预算安排机关运行经费182.25万元。
(1)基本支出安排机关运行经费149.07万元。其中:办公费41.06万元;印刷费0.4万元;水费4万元;电费4.6万元;邮电费2万元;取暖费0万元;物业管理费24.5万元;差旅费 0万元;福利费8.4万元;会议费 0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费51万元;其他交通费用0.5万元;其他商品和服务支出12.61万元;办公设备购置0万元。
(2)项目支出安排机关运行经费33.18万元。其中:办公费5.14万元;印刷费0万元;水费0万元;电费0万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费12.88万元;差旅费 0万元;福利费0万元;会议费 0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费15.17万元;其他交通费用0万元;其他商品和服务支出0万元;办公设备购置0万元。
2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。
3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。
4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。
5.单位资金安排机关运行经费26.9万元。
九、政府采购支出情况说明
广水市十里街道办事处中心中学2024年政府采购总预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无政府采购服务预算。
1.按采购对象分:面向中小企业采购0万元,较上年减少453万元,同比减少100%,主要原因是:无政府采购服务预算;面向小微企业采购0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无政府采购服务预算。
2.按采购品目分:政府采购货物预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无政府采购服务预算;政府采购工程预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无政府采购服务预算;政府采购服务预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无政府采购服务预算。
十、国有资产占用使用情况说明
广水市十里街道办事处中心中学2024年年初资产总额为185794.5万元,较上年增加0万元,同比增加0%,主要原因是:无政府采购服务预算。
具体情况为:流动资产6931.21万元,较上年增加0万元,同比增加0%,主要原因是:暂未办理此类业务;固定资产178863.29万元,较上年增加0万元,同比增加0%,主要原因是:暂未办理此类业务。
其中固定资产:房屋5095.84平方米,价值64412万元;土地586.52平方米,价值113325万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值279.6万元;其他资产价值846.69万元。
十一、其他事项说明
1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出,以空表列示,特此说明。
2.本年度单位资金预算“三公”经费安排数为0万元,较上年减少2.59万元,同比减少100%,主要原因是:暂未办理此类业务。
(1)因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:暂未办理此类业务。
(2)公务用车购置0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:暂未办理此类业务。
(3)公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:暂未办理此类业务。
(4)公务接待费0万元,较上年减少2.59万元,同比减少100%,主要原因是:暂未办理此类业务。
3.本年度无政府性基金预算,以空表列示,特此说明。
4.本年度无政府采购预算,以空表列示,特此说明。
5.本年度无政府购买服务预算,以空表列示,特此说明。
6.本年度无新增资产配置预算,以空表列示,特此说明。
7.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差,主要原因是预算公开数是以万元为单位,由于四舍五入原因造成存在小数误差,特此说明。
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
1、本部门整体绩效目标是:长期目标:1、学前教育持续、健康、科学发展;2、义务教育持续、健康、科学发展。年度目标1:学前教育持续、健康、科学发展;年度目标2:基础教育持续、健康、科学发展。
2、年度目标1:学前教育持续、健康、科学发展,具体指标设置为:
产出指标:全年资助幼儿人数≥70人次,指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数606人,民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=523人,依据2023年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年,依据上级资助文件确定;公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年,民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年,根据湖北省政府文件确定。
效益指标:受助幼儿毕业率=100%,学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学;幼儿的入园率≥95%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。
满意度指标:资助对象满意率≥95%;入园对象满意率≥95%;幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局2023年工作计划确定以上满意度指标。
3、年度目标2:基础教育持续、健康、科学发展,具体指标设置为:
产出指标:全年资助人数≥500人次,指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=4157人,依据2023年教育事业统计年报义务教育人数确定。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年,依据上级资助文件确定;生均公用经费标准小学=720元/年、初中=940/元/年,根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在600元-1000元/平方米之间,新建在1700元-2000元之间,依据广水市市场行情确定。
效益指标:受助学生毕业率=100%,学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=6所,校舍维修受益学生人数=4157人,依据2023年教育事业统计年报义务教育人数确定。
满意度指标:资助对象满意率≥95%;校舍维修项目学校满意率≥95%;各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局203年工作计划确定以上满意度指标。
满意度指标:师生、学生和家长综合满意度≥95%,依据工作计划确定指标设定值。
二、重点项目绩效目标编制情况
1、“2024年义务教育公用经费预算项目支出”的主要内容是:根据财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知(财教[2006]5号;湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(鄂财教发[2020]71号)。公用经费年初根据上年教育事业统计年报学生人数按标准预算到2所初级中学、4所完全小学。保证全办中小学校正常运转,学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行,义务教育持续、健康、规范、科学发展。2024年安排预算资金451.02万元,其中:中央和省级资金预算397.02万元,本级财政预算54万元。
2、项目绩效总目标是:义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障,学校日常运转保障有力,办学水平不断提升;有教师培训计划,为教师提供多种培训学习机会,校本教研培训有效开展,教师专业水平和综合素质不断提升;教育教学质量逐年提高,人民群众对教育的满意率达95%以上。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:义务教育学校学生人数=4157人,依据2023年教育事业统计年报数据设定指标。资金拨付率=100%,依据上级文件规定设置此指标。初中公用经费标准=940元/人学年、小学公用经费标准=720元/人学年。特殊学校经费标准=6000元/人学年、寄宿生经费标准=300元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。
效益指标:受益教师人数=3324人,受益学校数=6所,依据2023年教育事业统计年报确定指标值。学生毕业率=100%,依据国家规定的义务教育阶段学生毕业率确定。
满意度指标:师生、学生和家长综合满意度≥95%,依据工作计划确定指标设定值
第五部分 名词解释
财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。
“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标,具体的绩效指标,如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提,对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“广水市人民政府”门户网站,是否继续?