目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成及人员情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、新增资产配置预算表
十三、非税征收计划表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、财政拨款收支预算总体情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用使用情况说明
十一、其他事项说明
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况。
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
请选择主要职责如下:
1、负责本乡镇卫生工作的法律、法规、政策的贯彻执行,卫生发展规划、社公共卫生工作的组织实施。
2、负责本地区的基本医疗服务;
3、负责本地区的基本公共卫生服务工作;
4、负责本辖区的村级卫生组织和乡村医生业务指导和培训工作
二、机构设置
1.广水市陈巷卫生院核定单位类型为:差额拨款卫生事业单位。
2.内设科室;9个职能科室;办公室、医务科、护理部、财务科、病案管理科、信息科、医院感染管理科、医保结算科、后勤管理科。14个临床医技及其他科室;全科医疗科、内科、妇(产)科、中医科、急诊科、发热门诊、康复科、检验科、放射科、B超室(心电图室)、药房、消毒供应室、公共卫生科、预防接种门诊。
3.无下设部门(单位)。
4.无挂牌机构。
三、部门预算单位构成及人员情况
1.2024年预算单位为广水市陈巷卫生院。
(1)独立核算单位1家,即:广水市陈巷镇卫生院
(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。
2.2024年陈巷镇卫生院纳入预算管理人员72人。
(1)核定编制72名,其中:行政编制0名,事业编制72名。
(2)实有人员72人,其中:在职在编72人;离休0人;退休26人;编外长聘0人;其他人员0人。
第二部分 部门预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
1.广水市陈巷镇卫生院2025年收入总预算921.38万元,其中:本年收入921.38万元,上年结转0万元,较上年预算安排减少316.1万元,同比上年减少25.5%,主要原因是2024年财政预算收入减少所致。
(1)本年收入:一般公共预算拨款75.38万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入846万元。
(2)上年结转:一般公共预算拨款结转0万元;政府性基金预算拨款结转0万元;国有资本经营预算拨款结转0万元;纳入专户管理的非税收入结转0万元;单位资金结转0万元。
2.陈巷镇卫生院2024年支出总预算921.38万元,较上年预算安排支出减少316.1万元,同比上年减少25.5%,主要原因为2024年财政预算收入减少所致。
(1)支出按资金来源分:本年收入安排支出921.38万元;上年结转安排支出0万元。
(2)支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出75.38万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出846万元。
(3)支出按功能分类分:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出105万元;卫生健康支出796.38万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出20万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。
(4)支出按经济分类分:工资福利支出458.08万元;商品和服务支出432.3万元;对个人和家庭的补助0万元;债务利息及费用0万元;资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出31万元;对企业补助(基本建设)0万元;对企业补助0万元;对社会保障基金补助0万元;其他支出0万元。
(5)支出按支出类别分:人员类支出458.08万元;运转类支出432.3万元;特定目标类支出31万元。
(6)支出总预算年终结转结余0元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
1.陈巷镇卫生院2024年财政拨款收入预算75.38万元,较上年342.1万元,同比上年减少81.9%,主要原因是2024年财政项目预算资金减少所致。
(1)本年财政拨款收入:一般公共预算拨款75.38万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。
(2)财政拨款上年结转:一般公共预算拨款0万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。
2.广水市陈巷镇卫生2024年财政拨款支出预算75.38万元,较上年减少342.1万元,同比上年减少81.9%,主要原因是2024年财政项目预算资金减少所致。
(1)财政拨款支出:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出0万元;卫生健康支出75.38万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。
(2)财政拨款年终结转结余0元。
三、一般公共预算支出情况说明
陈巷镇卫生院2024年一般公共预算支出75.38万元,较上年342.1万元,同比上年减少81.9%,主要原因是2024年财政项目预算资金减少所致。
1.一般公共预算支出按资金来源分。
(1)一般公共预算安排本年预算支出75.38万元。其中:人员经费54.08万元,运转经费21.3万元,项目支出0万元。
(2)一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中:人员经费0万元,公用经费0万元,项目支出0万元。
2.一般公共预算支出按功能分类分。
一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出0万元;卫生健康支出75.38万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
陈巷镇卫生院2024年一般公共预算基本支出75.38万元,较上年减少342.1万元,同比下降81.9%例,主要原因是:本年度公共卫生项目及其他项目资金没有纳入预算范围。
1.一般公共预算基本支出安排人员经费54.08万元。其中:工资福利支出54.08万元;对个人和家庭补助0万元。
2.一般公共预算基本支出安排公用经费21.3万元,均为商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
广水市陈巷镇卫生院2024年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无“三公”经费收支预算。
具体安排情况如下:
1.因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无因公出国(境)收支预算。经费收支预算。
2.公务用车购置0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无公务用车购置预算。
3.公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无此预算。
4.公务接待费0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无此项经费收支预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
广水市陈巷卫生院2024年及上年均无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算情况说明
广水市陈巷镇卫生院历年无国有资本经营预算。
八、机关运行经费支出情况说明
广水市陈巷镇卫生院2024年机关运行经费支出预算432.3万元,较上年减少120.67万元,同比上年减少21.8%,主要原因是:本年度无基本公共卫生等项目经费预算支出。
1.一般公共预算安排机关运行经费21.3万元
(1)基本支出安排机关运行经费21.3万元。其中:办公费0万元;印刷费5万元;水费0万元;电费0万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费 0万元;福利费4万元;会议费 0万元;专用材料费12.3万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费0万元;其他交通费用0万元;其他商品和服务支出0万元;办公设备购置0万元。
(2)项目支出安排机关运行经费0万元。其中:办公费0万元;印刷费0万元;水费0万元;电费0万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费 0万元;福利费0万元;会议费 0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费0万元;其他交通费用0万元;其他商品和服务支出0万元;办公设备购置0万元。
2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。
3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。
4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。
5.单位资金安排机关运行经费359万元。
九、政府采购支出情况说明
陈巷镇卫生院2024年政府采购总预算9万元,较上年增加6.75万元,同比上年增加300%,主要原因是:2024年需要更换部分办公备。
1.按采购对象分:面向中小企业采购9万元,较上年增加9万元,同比上年增加300%,2024度需要更换部分办公设备。;面向小微企业采购0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例。
2.按采购品目分:政府采购货物预算9万元,较上年增加9万元,同比上年增加300%,主要原因是:2024年需要更换部分办公备。政府采购工程预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是;政府采购服务预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例。
十、国有资产占用使用情况说明
广水市陈巷镇卫生院2024年年初资产总额为1831万元,较上年增加82万元,同比增加13.2%,主要原因货币资金及存货增加。
具体情况为:流动资产660万元,较上年增加99万元,较上年增加99万元,同比增加17.6%,主要原因货币资金及存货增加。;固定资产1171万元,较上年减少17万元,同比减少1.4%,主要原因是:计提固定资产折旧所致。
其中固定资产:房屋8108平方米,价值905万元;土地1943平方米,价值0万元;车辆0辆,价值15万元;办公家具价值31万元;车辆3辆,价值41万元,其他资产价值185万元。
十一、其他事项说明
1.本年度无一般公共预算“三公”经费支出,以空表列示,特此说明。
2.本年度无政府性基金预算,以空表列示,特此说明。
3.本年度无政府购买服务预算,以空表列示,特此说明。
4.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划,以空表列示,特此说明。
5.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差,主要原因是预算公开数是以万元为单位,由于四舍五入原因造成存在小数误差,特此说明。
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。
1、本部门整体绩效目标是:长期目标为2024年度,目标为加强管理,提升医院综合服务能力,更好的服务于陈巷地区的广水群众,让患者者满意。
长期目标 1、 业务实现服务工作量就诊门诊26350人次,住院3408人次。服务对象社会满意率达到95%以
上。2、 积极参与疫情防控与救治工作,完成上级各单位和部门布置的工作任务。满意率达到95%;3、为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务,满意率达到90%;
产出指标:2024年全年门诊服务量27500人次,住院病人服务量3750人次。,指标设立依据是陈巷地区人员整体健康状况及医院合医疗服务能力。
效益指标:年综合医疗服务收入836万元。
满意度指标:患者满意度90%,指标设立依据是医院服务能力,管理要求、及历年考核指标。
二、基本药物制度项目绩效目标编制情况
1、基药补助主要内容是:提高药品质量,保障基本药物的用药安全,降低医疗风险,统一在基药平台采购,药品执行零差价,给药相对应药品管理、运输、储存、损耗成本补助。2024年预算安排45万元,45万元资金为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是:提高医疗服务质量,降低医疗风险。
3、项目绩效指标设置情况:
(1)业务时限服务工作量就诊门诊27500次,住院3300人次。服务对象社会满意率达到90%以上;
(2)积极参与疫情防控工作,完成上级各单位和部门布置的工作任务。满意率达到95%;
(3)为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务,满意率达到95%;
(4)为辖区人民提供基本公共卫生服务,服务对象社会满意率达到95%。
三、基本公共卫生服务项目绩效目标编制情况
1、主要内容是;2024年预算安排274.9万元,其中:274.9万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是:完成2024年上级下达的各项基本公共卫生服务任务,提升陈巷地区人群的整体健康水平。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:完成居民健康档案建档41112份,健康教育373场次,预防接种5813人次,儿童健康管理4356人次,孕产妇管理469人次,老年人健康管理5281人次,严重精神障碍患者管理2496人次,结核病管理20人次,传染病和突发公共卫生报告和处理395人次,中医药健康管理5695人次,健康素养促进行动管理工作7500人次。指标设立依据是广卫函[2024]2号文及历史数据。
效益指标:居民建档受益41112人次,继续教育受益373人次,预防接种受益5813人次,儿童管理受益人数4356,孕产妇管理受益人数469,老年人健康管理受益5281人次,严重精神病管理受益人数2496人次,结核病管理受益人数20,传染病报告和处理396人次,健康素养促进行动受益人次7500。指标设立依据是广卫发[2024]2号文及历史数据。
满意度指标:健康教育服务满意度大于85%,预防接种服务满意度大于85%,儿童健康管理满意度大于90%,孕产妇管理满意度大于80%,中医药健康管理工作满意度大于85%,慢性病健康管理工作满意度大于85%,其他各项基本公共卫生服务满意度均大于80%。指标设立依据是广卫发[2024]2号文及历史数据。
第五部分 名词解释
财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。
“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标,具体的绩效指标,如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提,对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
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