目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成及人员情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、新增资产配置预算表
十三、非税征收计划表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、财政拨款收支预算总体情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用使用情况说明
十一、其他事项说明
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况。
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
广水市杨寨镇中心中学主要职责如下:
"(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
(二)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本办的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
(三)积极办好本办的学前教育、扶持民办教育,促进各类教育协调发展。
(四)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本办学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
(五)按照上级有关部门的规定,负责对本办中小学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。
(六)按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
(七)组织开展本办中小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。"
二、机构设置
(一)广水市杨寨镇中心中学核定单位类型为:公益一类事业单位。
(二)无内设机构。
(三)下设部门(单位)7个,分别为:杨寨镇中心中学、杨寨镇中心小学、杨寨镇杨湾中心小学、杨寨镇京桥中心小学、杨寨镇邓店中心小学、杨寨镇余店中心小学、杨寨镇中心幼儿园。
(四)无挂牌机构。
三、部门预算单位构成及人员情况
(一)2025年广水市杨寨镇中心中学预算由8家单位构成。
1.独立核算单位1家,即:广水市杨寨镇中心中学本级。
2.纳入部门本级预算管理的未独立核算单位7家,分别是:杨寨镇中心中学、杨寨镇中心小学、杨寨镇杨湾中心小学、杨寨镇京桥中心小学、杨寨镇邓店中心小学、杨寨镇余店中心小学、杨寨镇中心幼儿园。
(二)2025年广水市杨寨镇中心中学纳入预算管理人员442人。
1.核定编制228名,其中:行政编制0名,事业编制228名。
"2.实有人员442人,其中:在职在编228人;离休0人;退休179人;编外长聘0人;其他人员35人(遗属生活困难人员31人、军转人员4人)。
3.学生人数共3321名,其中:学前生621名、小学生1797名、初中生903名。"
第二部分 部门预算表
广水市杨寨镇中心中学2025年部门预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(一)广水市杨寨镇中心中学2025年收入总预算4831.49万元,其中:本年收入4310.01万元,上年结转521.48万元,较上年预算安排增加380.06万元,同比增加8.54%,主要原因是:本年度项目增加,有新入职教师,工资福利支出增加。
1.本年收入:一般公共预算拨款4310.01万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入0万元。
2.上年结转:一般公共预算拨款结转426.52万元;政府性基金预算拨款结转0万元;国有资本经营预算拨款结转0万元;纳入专户管理的非税收入结转0万元;单位资金结转94.96万元。
(二)广水市杨寨镇中心中学2025年支出总预算4831.49万元,较上年预算安排支出增加380.06万元,同比增加8.54%,主要原因是:本年度项目增加,有新入职教师,工资福利支出增加。
1.支出按资金来源分:本年收入安排支出4310.01万元;上年结转安排支出521.48万元。
2.支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出4736.53万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出94.96万元。
3支出按功能分类分:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出4581.62万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出30.44万元;卫生健康支出219.43万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。
4.支出按经济分类分:工资福利支出3772.54万元;商品和服务支出599.07万元;对个人和家庭的补助459.87万元;债务利息及费用0万元;资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出0万元;对企业补助(基本建设)0万元;对企业补助0万元;对社会保障基金补助0万元;其他支出0万元。
5支出按支出类别分:人员类支出4232.42万元;运转类支出527.4万元;特定目标类支出71.67万元。
6支出总预算年终结转结余0元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
(一)广水市杨寨镇中心中学2025年财政拨款收入预算4736.53万元,较上年增加420.11万元,同比增加9.73%,主要原因是:本年度项目增加,有新入职教师,工资福利支出增加。
1.本年财政拨款收入:一般公共预算拨款4310.01万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。
2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款426.52万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。
(二)广水市杨寨镇中心中学2025年财政拨款支出预算4736.53万元,较上年增加420.11万元,同比增加9.73%,主要原因是:本年度项目增加,有新入职教师,工资福利支出增加。
1.财政拨款支出:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出4486.66万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出30.44万元;卫生健康支出219.43万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。
2.财政拨款年终结转结余0元。
三、一般公共预算支出情况说明
广水市杨寨镇中心中学2025年一般公共预算支出4736.53万元,较上年增加420.11万元,同比增加9.73%,主要原因是:本年度项目增加,有新入职教师,工资福利支出增加。
(一)一般公共预算支出按资金来源分。
1.一般公共预算安排本年预算支出4310.01万元。其中:人员经费4137.29万元,运转经费101.44万元,项目支出71.28万元。
2.一般公共预算安排上年结转支出426.52万元。其中:人员经费0.16万元,公用经费425.97万元,项目支出0.39万元。
(二)一般公共预算支出按功能分类分。
一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出4486.66万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出30.44万元;卫生健康支出219.43万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广水市杨寨镇中心中学2025年一般公共预算基本支出4664.86万元,较上年增加1059.05万元,同比增加29.37%,主要原因是:本年度项目增加,有新入职教师,工资福利支出增加。
(一)一般公共预算基本支出安排人员经费4137.46万元。其中:工资福利支出3677.58万元;对个人和家庭补助459.87万元。
(二)一般公共预算基本支出安排公用经费527.4万元。其中:商品和服务支出527.4万元;资本性支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
广水市杨寨镇中心中学2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0.9万元,较上年增加0.9万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:上年度编制时公务接待费在公用经费里面,本年度编制预算时公用经费指标没有下达。
具体安排情况如下:
(一)因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化。
(二)公务用车购置0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化。
(三)公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化。
(四)公务接待费0.9万元,较上年增加0.9万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:上年度编制时公务接待费在公用经费里面,本年度编制预算时公用经费指标没有下达。
六、政府性基金预算支出情况说明
广水市杨寨镇中心中学2025年及上年均无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算情况说明
广水市杨寨镇中心中学历年无国有资本经营预算。
八、机关运行经费支出情况说明
广水市杨寨镇中心中学2025年机关运行经费支出预算505.4万元,较上年增加425.53万元,同比增加532.78%,主要原因是:本年度项目增加,有新入职教师,工资福利支出增加。
(一)一般公共预算安排机关运行经费505.4万元。
其中:办公费76.75万元;印刷费0万元;水费0万元;电费0万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费 0万元;福利费0万元;会议费 0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费425.97万元;其他交通费用0万元;其他商品和服务支出2.69万元;办公设备购置0万元。
(二)政府性基金预算安排机关运行经费0万元。
(三)国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。
(四)纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。
(五)单位资金安排机关运行经费0万元。
九、政府采购支出情况说明
广水市杨寨镇中心中学2025年政府采购总预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化。
(一)按采购对象分:面向中小企业采购0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化;面向小微企业采购0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化。
(二)按采购品目分:政府采购货物预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化;政府采购工程预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化;政府采购服务预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化。
十、国有资产占用使用情况说明
广水市杨寨镇中心中学2025年年初资产总额为2836.49万元,较上年增加392.96万元,同比增加16.08%,主要原因是:本年度中心中学在建工程转固定资产,镇小转综合楼、食堂固定资产增加。
具体情况为:流动资产0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:无变化;固定资产2836.49万元,较上年增加392.96万元,同比增加16.08%,主要原因是:本年度中心中学在建工程转固定资产,镇小转综合楼、食堂固定资产增加。
其中固定资产:房屋56770.75平方米,价值2278.36万元;土地17.24平方米,价值9.27万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值91.63万元;其他资产价值457.23万元。
十一、其他事项说明
"(一)本年度无政府性基金预算,以空表列示,特此说明。
(二)本年度无政府采购预算,以空表列示,特此说明。
(三)本年度无政府购买服务预算,以空表列示,特此说明。
(四)本年度无新增资产配置预算,以空表列示,特此说明。
"
(五)本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差,主要原因是预算公开数是以万元为单位,由于四舍五入原因造成存在小数误差,特此说明。
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
本单位从学前教育、义务教育、持续、健康、科学、发展四个目标进行2024年教育整体目标设置。分别从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度几个方面进行一级指标设置,通过在三级指标中设置预算编制、预算执行、学生资助、经费保障、校舍维修、干部队伍建设、人才储备、信息化建设等指标,从而反映教育的持续、健康、科学发展。
1、本部门整体绩效目标是:长期目标有两个,分别为:(1)学前教育持续、健康、科学发展;(2)义务教育持续、健康、科学发展;年度目标有两个,分别为:(1)学前教育持续、健康、科学发展;(2)义务教育持续、健康、科学发展;
2、长期目标
(1)学前教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为:
产出指标:全年资助幼儿人数≥58人,指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=212人,民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=546人,依据2023年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年,依据上级资助文件确定;公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年,民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年,根据湖北省政府文件确定。
效益指标:受助幼儿毕业率=100%,学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学;及龄儿童入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。
满意度指标:资助对象满意率≥95%;入园对象满意率≥95%;幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据杨寨镇2024年工作计划确定以上满意度指标。
(2)义务教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为:
产出指标:全年资助人数≥369人,指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=2890人,依据2023年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=1300平方米,改建修复围墙长度=100米,依据2024年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年,依据上级资助文件确定;生均公用经费标准小学=720元/年、初中=940/元/年,根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在400元-1000元/平方米之间,依据广水市市场行情确定。
效益指标:受助学生毕业率=100%,学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育巩固率≥98%,民办义务教育在校生占义务教育学生比重≤5%根据2024年教育工作计划确定指标值。
满意度指标:资助对象满意率≥95%;校舍维修项目学校满意率≥95%;各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据杨寨镇2024年工作计划确定以上满意度指标。
3、年度目标
(1)学前教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为:
产出指标:全年资助幼儿人数≥59人,指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=212人,民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=546人,依据2023年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000元/生学年,依据上级资助文件确定;公办幼儿园生均公用经费标准=500元/年,民办普惠性幼儿园生均公用经费=200元/年,根据湖北省政府文件确定。
效益指标:受助幼儿毕业率=100%,学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学;及龄儿童入园率≥85%,依据广水市历年幼儿入园实际情况确定。
满意度指标:资助对象满意率≥95%;入园对象满意率≥95%;幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据杨寨镇2024年工作计划确定以上满意度指标。
(2)义务教育持续、健康、科学发展。具体指标设置为:
产出指标:全年资助人数≥369人,指标设置依据教育资助中心根据全镇建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=2890人,依据2023年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=1300平方米,改建修复围墙长度=100米,依据2024年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000元/生学年、初中=1250元/生学年,依据上级资助文件确定;生均公用经费标准小学=720元/年、初中=940/元/年,根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在400元-1000元/平方米之间,依据广水市市场行情确定。
效益指标:受助学生毕业率=100%,学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育巩固率≥98%,民办义务教育在校生占义务教育学生比重≤5%根据2024年教育工作计划确定指标值。
满意度指标:资助对象满意率≥95%;校舍维修项目学校满意率≥95%;各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据杨寨镇2024年工作计划确定以上满意度指标。(若有多个年度目标,请按上述样式分别说明)
二、重点项目绩效目标编制情况
2025年广水市杨寨镇中心中学本级预算项目支出全部纳入绩效管理,纳入预算绩效管理项目4个,具体为:2025普惠性幼儿园公用经费支出项目、2025年义务教育公用经费预算支出项目、2025年校车安全预算支出项目、2025年校园安全预算支出项目。
(一)2025普惠性幼儿园公用经费支出项目
1、“2025年普惠性幼儿园公用经费支出项目”的主要内容是:根据湖北省财政厅湖北省教育厅关于印发根据鄂财教发【2020】35号通知,普惠性幼儿园公用经费中心中学按月拨付全镇民办幼儿园。保证全镇各民办幼儿园正常运转,幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行,学前教育持续、健康、规范、科学发展。2025年安排预算资金7.29万元,其中:本级财政资金7.29万元。
2、项目绩效总目标是:2025年完成3所民办幼儿园公用经费的拨付,严格执行国家标准200元/生/学年。通过项目实施,促使民办幼儿园提供惠普性服务,促进民办幼儿园自主办园,提高办园水平,从而实现公办民办并举的学前教育体制,提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:普惠性幼儿园公用经费拨付人数人数=546人,依据根据湖北省财政厅湖北省教育厅关于印发根据鄂财教发【2020】35号通知工作计划设定此指标。资金拨付标准=200元/人学年。依据上级文件规定设定此指标。
效益指标:受助学生毕业率=100%,依据国家规定的学前教育阶段学生毕业率确定。
满意度指标:拨付学校、学生和家长综合满意度≥90%,依据工作计划确定指标设定值。
(二)2025年校园安全项目支出
1、“2025年校园安全项目支出”的主要内容是:根据广水市人民政府办公室2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神,按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校(含公办幼儿园)配备专职保安。2025年安排预算资金39万元,其中:本级财政资金39万元。
2、项目绩效总目标是:2025年保证全镇公办中小学(幼儿园)校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴,学校教育教学秩序得到正常运行,人民对教育的满意度进一步提高。14名安保人员经费生的发放工作,严格执行国家标准30000元/人/年,其中本级财政配套比例为100%。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:校园安全人数=13人,依据2025年工作计划设定此指标。校园安全达标率=100%,依据上级文件规定设置此指标。严格执行国家标准30000元/人/年,依据上级文件规定设定此指标。
效益指标:受益学校所数=6,受益学生人数=2890人,校园安全达标率=100%,依据上级文件规定设定此指标。
满意度指标:服务对象满意度,学生和家长综合满意度≥90%,依据工作计划确定指标设定值。
(三)2025年校车安全项目支出
1、“2024年校园安全项目支出”的主要内容是:根据广水市人民政府办公室2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神,按照国家规定的学校安保配备标准为我市公办学校(含公办幼儿园)配备校车。2024年安排预算资金1.36万元,其中:本级财政资金1.36万元。
2、项目绩效总目标是:2024年保证全镇公办中小学(幼儿园)校车4000元/月的标准给予补贴,学校教育教学秩序得到正常运行,人民对教育的满意度进一步提高。6台校车安全经费生的发放工作,严格执行国家标准4000元/车/年,其中本级财政配套比例为100%。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:校车安全台数=6人,依据2025年工作计划设定此指标。校园安全达标率=100%,依据上级文件规定设置此指标。严格执行国家标准4000元/车/年,依据上级文件规定设定此指标。
效益指标:受益学校所数=6,受益学生人数=2890人,校园安全达标率=100%,依据上级文件规定设定此指标。
满意度指标:服务对象满意度,学生和家长综合满意度≥90%,依据工作计划确定指标设定值。
(四)2025年义务教育公用经费项目支出
1、“2025年义务教育公用经费项目支出”的主要内容是:根据鄂财教发[2020]71号,义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障,学校日常运转保障有力,办学水平不断提升;有教师培训计划,为教师提供多种培训学习机会,校本教研培训有效开展,教师专业水平和综合素质不断提升;教育教学质量逐年提高,人民群众对教育的满意率达95%以上。其中:中央经费60%,省级经费28%,本级资金12%。
2、项目绩效总目标是:义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障,学校日常运转保障有力,办学水平不断提升;有教师培训计划,为教师提供多种培训学习机会,校本教研培训有效开展,教师专业水平和综合素质不断提升;教育教学质量逐年提高,人民群众对教育的满意率达95%以上。中央经费60%,省级经费28%,本级资金12%。公用经费拨付标准为中学为940元/人/年,中学为720元/人/年,住宿生为300元/人/年,随班就读为6000元/人/年,我镇农村义务教育阶段公用经费按月拨付
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:义务教育人数=2890人,依据2025年年报数据确定。公用经费发放准确率=100%,公用经费拨付率=100%,依据上级文件规定设置此指标。公用经费拨付标准为中学为940元/人/年,中学为720元/人/年,住宿生为300元/人/年,随班就读为6000元/人/年,我镇农村义务教育阶段公用经费按月拨付,依据上级文件规定设定此指标。
效益指标:项学校办学水平,明细提高。
满意度指标:项目学校教师满意度≥95%,依据工作计划确定指标设定值。
2025年杨寨镇中心中学义务教育公用经费预算项目申报表(1).pdf
第五部分 名词解释
财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。
“三公”经费:是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标,具体的绩效指标,如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提,对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标,具体的绩效指标,如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提,对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
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