目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成及人员情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、新增资产配置预算表
十三、非税征收计划表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、财政拨款收支预算总体情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用使用情况说明
十一、其他事项说明
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况。
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
广水市驻汉群众工作办公室主要职责如下:
1. 负责政务联络,区域经济合作
2. 信访维稳。
3.招商引资。
二、机构设置
(一)广水市驻汉群众工作办公室核定单位类型为:公益一类事业单位。
(二)内设机构3个,分别为:办公室、工会、群众工作科(维稳)。
(三)无下设部门(单位)。
(四)无挂牌机构。
三、部门预算单位构成及人员情况
(一)2025年广水市驻汉群众工作办公室预算由1家单位构成。
1.独立核算单位1家,即:广水市驻汉群众工作办公室。
2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。
(二)2025年广水市驻汉群众工作办公室纳入预算管理人员10人。
1.核定编制4名,其中:行政编制0名,事业编制4名。
2.实有人员10人,其中:在职在编4人;离休0人;退休6人;编外长聘0人;其他人员0人。
第二部分 部门预算表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(一)广水市驻汉群众工作办公室2025年收入总预算167.27万元,其中:本年收入167.27万元,上年结转0万元,较上年预算安排减少122.51万元,同比减少42.28%,主要原因是:上年度有2023年结余结转资金,造成2024年收入过大,2025年相对应减少。
1.本年收入:一般公共预算拨款167.27万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入0万元。
2.上年结转:一般公共预算拨款结转0万元;政府性基金预算拨款结转0万元;国有资本经营预算拨款结转0万元;纳入专户管理的非税收入结转0万元;单位资金结转0万元。
(二)广水市驻汉群众工作办公室2025年支出总预算167.27万元,较上年预算安排支出减少122.51万元,同比减少42.28%,主要原因是:上年度有2023年结余结转资金,造成2024年收入过大,2025年相对应减少。
1.支出按资金来源分:本年收入安排支出167.27万元;上年结转安排支出0万元。
2.支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出167.27万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出0万元。
3支出按功能分类分:一般公共服务支出148.4万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出11.18万元;卫生健康支出3.28万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出4.4万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。
4.支出按经济分类分:工资福利支出82.89万元;商品和服务支出77.73万元;对个人和家庭的补助6.65万元;债务利息及费用0万元;资本性支出(基本建设)0万元;资本性支出0万元;对企业补助(基本建设)0万元;对企业补助0万元;对社会保障基金补助0万元;其他支出0万元。
5支出按支出类别分:人员类支出89.54万元;运转类支出6.29万元;特定目标类支出71.44万元。
6支出总预算年终结转结余0元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
(一)广水市驻汉群众工作办公室2025年财政拨款收入预算167.27万元,较上年增加24.01万元,同比增加16.76%,主要原因是:本年度财政拨款收入增加。
1.本年财政拨款收入:一般公共预算拨款167.27万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。
2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款0万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元。
(二)广水市驻汉群众工作办公室2025年财政拨款支出预算167.27万元,较上年增加24.01万元,同比增加16.76%,主要原因是:本年度财政拨款收入增加。
1.财政拨款支出:一般公共服务支出148.4万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出11.18万元;卫生健康支出3.28万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出4.4万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。
2.财政拨款年终结转结余0元。
三、一般公共预算支出情况说明
广水市驻汉群众工作办公室2025年一般公共预算支出167.27万元,较上年增加24.01万元,同比增加16.76%,主要原因是:本年度财政拨款收入增加。
(一)一般公共预算支出按资金来源分。
1.一般公共预算安排本年预算支出167.27万元。其中:人员经费89.54万元,运转经费6.29万元,项目支出71.44万元。
2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中:人员经费0万元,公用经费0万元,项目支出0万元。
(二)一般公共预算支出按功能分类分。
一般公共服务支出148.4万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出11.18万元;卫生健康支出3.28万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出4.4万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广水市驻汉群众工作办公室2025年一般公共预算基本支出95.83万元,较上年增加4.04万元,同比增加4.4%,主要原因是:本年度财政拨款收入增加。
(一)一般公共预算基本支出安排人员经费89.54万元。其中:工资福利支出82.89万元;对个人和家庭补助6.65万元。
(二)一般公共预算基本支出安排公用经费6.29万元。其中:商品和服务支出6.29万元;资本性支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
广水市驻汉群众工作办公室2025年一般公共预算“三公”经费安排数为4万元,较上年增加0万元,同比增加0%,主要原因是:根据国家政策进行办公设备国产化替代。
具体安排情况如下:
(一)因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本年度无此项支出。
(二)公务用车购置0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本年度无此项支出。
(三)公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本年度无此项支出。
(四)公务接待费4万元,较上年增加0万元,同比增加0%,主要原因是:根据国家政策进行办公设备国产化替代。
六、政府性基金预算支出情况说明
广水市驻汉群众工作办公室2025年及上年均无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算情况说明
广水市驻汉群众工作办公室历年无国有资本经营预算。
八、机关运行经费支出情况说明
广水市驻汉群众工作办公室2025年机关运行经费支出预算4.74万元,较上年减少40.6万元,同比减少89.54%,主要原因是:上年度有2023年结余结转资金,造成2024年收入过大,2025年相对应减少。
(一)一般公共预算安排机关运行经费4.74万元。
其中:办公费0.27万元;印刷费0.04万元;水费0.04万元;电费0.31万元;邮电费0.71万元;取暖费0.14万元;物业管理费0万元;差旅费 0万元;福利费1.87万元;会议费 0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费0.05万元;其他交通费用1.32万元;其他商品和服务支出0万元;办公设备购置0万元。
(二)政府性基金预算安排机关运行经费0万元。
(三)国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。
(四)纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。
(五)单位资金安排机关运行经费0万元。
九、政府采购支出情况说明
广水市驻汉群众工作办公室2025年政府采购总预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本年度无此项支出。
(一)按采购对象分:面向中小企业采购0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本年度无此项支出;面向小微企业采购0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本年度无此项支出。
(二)按采购品目分:政府采购货物预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本年度无此项支出;政府采购工程预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本年度无此项支出;政府采购服务预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:本年度无此项支出。
十、国有资产占用使用情况说明
广水市驻汉群众工作办公室2025年年初资产总额为788.15万元,较上年减少19.55万元,同比下降2%,主要原因是:货币资金减少。
具体情况为:流动资产187.46万元,较上年减少15.16万元,同比下降7%,主要原因是:货币资金减少;固定资产262.5万元,本年度固定资产没有变化。
其中固定资产:房屋4915.14平方米,价值230.18万元;土地2187.78平方米,价值475.19万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值3.59万元;其他资产价值28.73万元。。
十一、其他事项说明
(一)本年度无政府性基金预算,以空表列示,特此说明。
(二)本年度无政府采购预算,以空表列示,特此说明。
(三)本年度无政府购买服务预算,以空表列示,特此说明。
(四)本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差,主要原因是预算公开数是以万元为单位,由于四舍五入原因造成存在小数误差,特此说明。
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
(一)本部门整体绩效目标是:长期目标为负责政务联络,区域经济合作;信访维稳;招商引资。年度目标为负责政务联络,区域经济合作;信访维稳;招商引资
(二)、长期目标:负责政务联络,区域经济合作;信访维稳;招商引资,具体指标设置为:
产出指标:接待上访群众100人,党建责任目标优胜单位1个,招商引资活动次数10次,工会活动次数3次,指标设立依据是计划标准
效益指标:维护社会和谐稳定 有所提高,干部综合素质 得到提高,指标设立依据是计划标准
满意度指标:群众满意率≥98%,指标设立依据是计划标准
二、重点项目绩效目标编制情况
(一)武汉群工办联络工作项目”
1、主要内容是:负责政务联络,区域经济合作;信访维稳;招商引资。2025年预算安排71.44万元,其中:71.44万元资金来源为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是:负责政务联络,区域经济合作;信访维稳;招商引资
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:接待上访群众100人,党建责任目标优胜单位1个,招商引资活动次数10次,工会活动次数3次,指标设立依据是计划标准
效益指标:维护社会和谐稳定 有所提高,干部综合素质 得到提高,指标设立依据是计划标准
满意度指标:职工满意率≥98%,指标设立依据是计划标准
第五部分 名词解释
财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。
“三公经费”:是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标,具体的绩效指标,如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提,对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
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