广水市印台医院2025年部门预算信息公开
  • 发布时间:2025-01-20
  • 信息来源:广水市印台医院
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目    录

第一部分  单位概况          

一、主要职责          

二、机构设置          

三、部门预算单位构成及人员情况          

第二部分  部门预算表          

一、部门收支预算总表          

二、部门收入预算总表          

三、部门支出预算总表          

四、财政拨款收支总表          

五、一般公共预算支出总表          

六、一般公共预算基本支出表          

七、一般公共预算“三公”经费支出表          

八、政府性基金预算支出表          

九、项目支出预算明细表          

十、政府采购预算表          

十一、政府购买服务预算表          

十二、新增资产配置预算表          

十三、非税征收计划表          

第三部分  部门预算情况说明          

一、收支预算总体情况说明          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

三、一般公共预算支出情况说明          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

六、政府性基金预算支出情况说明          

七、国有资本经营预算情况说明          

八、机关运行经费支出情况说明          

九、政府采购支出情况说明          

十、国有资产占用使用情况说明          

十一、其他事项说明          

第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况          

二、重点项目绩效目标编制情况     

第五部分  名词解释          


第一部分  单位概况

一、主要职责          

广水市印台医院主要职责如下:

1.基础疾病门诊诊疗、住院治疗;

2.公共卫生服务,包括居民健康档案管理、预防接种工作、老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、高血压、糖尿病人健康管理、健康咨询、卫生健康宣传、传染病管理、卫生应急工作等。

二、机构设置          

(一)广水市印台医院核定单位类型为:公益二类事业单位。    

(二)广水市印台医院内设内科、外科、康复科、妇产、中医科、口腔科、检验科、放射科、心超室、公卫科、医保科、办公室、财务科、药剂科、医务科、护理部、接种门诊、社区服务站等30个科室(门诊、站)。          

(三)无下设部门(单位)。          

(四)无挂牌机构。          

三、部门预算单位构成及人员情况          

(一)2025年广水市印台医院预算由1家单位构成。          

1.独立核算单位1家,即:广水市印台医院。          

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。          

(二)2025年广水市印台医院纳入预算管理人员351人。          

1.核定编制131名,其中:行政编制0名,事业编制131名。          

2.实有人员351人,其中:在职在编131人;离休0人;退休155人;编外长聘65人;其他人员0人。          


第二部分  部门预算表

广水市印台医院2025年部门预算公开表.pdf


第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明          

(一)广水市印台医院2025年收入总预算5451.15万元,其中:本年收入5072.38万元,上年结转378.77万元,较上年预算安排增加341.75万元,同比增加6.69%,主要原因是:本年整体搬迁如期进行,一体化下达剩余指标。          

1.本年收入:一般公共预算拨款661.38万元;政府性基金预算拨款2200万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;单位资金收入2211万元。          

2.上年结转:一般公共预算拨款结转0万元;政府性基金预算拨款结转378.77万元;国有资本经营预算拨款结转0万元;纳入专户管理的非税收入结转0万元;单位资金结转0万元。          

(二)广水市印台医院2025年支出总预算5451.15万元,较上年预算安排支出增加341.75万元,同比增加6.69%,主要原因是:本年整体搬迁如期进行,一体化下达剩余指标。          

1.支出按资金来源分:本年收入安排支出5072.38万元;上年结转安排支出378.77万元。          

2.支出按资金性质分:一般公共预算拨款支出661.38万元;政府性基金预算拨款支出2578.77万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税收入安排支出0万元;单位资金支出2211万元。          

3.支出按功能分类分:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出687.9万元;卫生健康支出2082.48万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出102万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出2578.77万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。          

4.支出按经济分类分:工资福利支出2124.87万元;商品和服务支出428.28万元;对个人和家庭的补助256万元;债务利息及费用0万元;资本性支出(基本建设)2578.77万元;资本性支出63.23万元;对企业补助(基本建设)0万元;对企业补助0万元;对社会保障基金补助0万元;其他支出0万元。          

5.支出按支出类别分:人员类支出2380.87万元;运转类支出177.07万元;特定目标类支出2893.21万元。          

6.支出总预算年终结转结余0元。          

二、财政拨款收支预算总体情况说明          

(一)广水市印台医院2025年财政拨款收入预算3240.15万元,较上年增加1080.75万元,同比增加50.05%,主要原因是:本年整体搬迁如期进行,一体化下达剩余指标。          

1.本年财政拨款收入:一般公共预算拨款661.38万元;政府性基金预算拨款2200万元;国有资本经营预算拨款0万元。          

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款0万元;政府性基金预算拨款378.77万元;国有资本经营预算拨款0万元。          

(二)广水市印台医院2025年财政拨款支出预算3240.15万元,较上年增加1080.75万元,同比增加50.05%,主要原因是:本年整体搬迁如期进行,一体化下达剩余指标。          

1.财政拨款支出:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出0万元;卫生健康支出661.38万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出2578.77万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。          

2.财政拨款年终结转结余0元。          

三、一般公共预算支出情况说明          

广水市印台医院2025年一般公共预算支出661.38万元,较上年增加261.92万元,同比增加65.57%,主要原因是:上年公共卫生支出年初预算计入其他收入。       

(一)一般公共预算支出按资金来源分。          

1.一般公共预算安排本年预算支出661.38万元。其中:人员经费382.5万元,运转经费159.54万元,项目支出119.34万元。          

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中:人员经费0万元,公用经费0万元,项目支出0万元。          

(二)一般公共预算支出按功能分类          

一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出0万元;卫生健康支出661.38万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。          

四、一般公共预算基本支出情况说明          

广水市印台医院2025年一般公共预算基本支出542.04万元,较上年增加142.58万元,同比增加35.69%,主要原因是:上年公共卫生支出年初预算计入其他收入。          

(一)一般公共预算基本支出安排人员经费382.5万元。其中:工资福利支出382.5万元;对个人和家庭补助0万元。          

(二)一般公共预算基本支出安排公用经费159.54万元。其中:商品和服务支出159.54万元;资本性支出0万元。          

五、一般公共预算“三公”经费情况说明          

广水市印台医院2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:公务用车运行费使用单位自有资金,没有发生因公出国及公务接费。          

具体安排情况如下:          

(一)因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:没有人员出国(境)。          

(二)公务用车购置0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:2025年没有购置公务车。          

(三)公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:没有使用财政资金支付公务用车运行费。          

(四)公务接待费0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:没有产生公务接待费。          

六、政府性基金预算支出情况说明          

广水市印台医院2025年政府性基金预算拨款安排支出2578.77万元,较上年增加818.83万元,同比增加46.53%,主要原因是:本年整体搬迁如期进行,一体化下达剩余指标。

1.按支出来源分:使用本年政府性基金预算拨款安排支出2200万元,上年结转资金378.77万元。

2.按功能分类分:科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;金融支出0万元;其他支出2578.77万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。       

七、国有资本经营预算情况说明         

广水市印台医院历年无国有资本经营预算。          

八、机关运行经费支出情况说明

广水市印台医院2025年机关运行经费支出预算92.27万元,较上年减少340.53万元,同比减少78.68%,主要原因是:医院厉行节约,减少费用开支。          

(一)一般公共预算安排机关运行经费74.74万元。          

其中:办公费10万元;印刷费0万元;水费0万元;电费11.74万元;邮电费16万元;取暖费0万元;物业管理费5万元;差旅费 0万元;福利费32万元;会议费 0万元;专用材料费0万元;公务用车运行维护费0万元;维修(护)费0万元;其他交通费用0万元;其他商品和服务支出0万元;办公设备购置0万元。          

(二)政府性基金预算安排机关运行经费0万元。          

(三)国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。          

(四)纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。          

(五)单位资金安排机关运行经费17.53万元。          

九、政府采购支出情况说明          

广水市印台医院2025年政府采购总预算9.15万元,较上年减少3.05万元,同比减少25%,主要原因是:因业务需求减少。          

(一)按采购对象分:面向中小企业采购9.15万元,较上年减少3.05万元,同比减少25%,主要原因是:因业务需求减少;面向小微企业采购0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:没有与小微企业产生业务。          

(二)按采购品目分:政府采购货物预算9.15万元,较上年减少3.05万元,同比减少25%,主要原因是:因业务需求减少;政府采购工程预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:没有产生政府采购工程预算;政府采购服务预算0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:没有产生政府采购服务预算。          

十、国有资产占用使用情况说明          

广水市印台医院2025年年初资产总额为3535万元,较上年增加2569万元,同比增加73%,主要原因是:上年补缴以前年度养老保险。          

具体情况为:流动资产550万元,较上年增加1356万元,同比增加168.24%,主要原因是:上年补缴以前年度养老保险;固定资产2132万元,较上年增加3万元,同比增加0.01%,主要原因是:根据业务需求购置设备。          

其中固定资产:房屋3723平方米,价值377万元;土地3260平方米,价值20万元;车辆4辆,价值89万元;办公家具价值5万元;其他资产价值59万元。          

十一、其他事项说明

(一)本年度无一般公共预算“三公”经费支出,以空表列示,特此说明。

(二)本年度单位资金预算“三公”经费安排数为0万元,较上年减少5万元,同比减少100%,主要原因是:没有产生公务用车运行维护费

(1)因公出国(境)费用0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:没有人员出国(境)。

(2)公务用车购置0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:2025年没有购置公务车。

(3)公务用车运行维护费0万元,较上年减少5万元,同比减少100%,主要原因是:暂没有产生公务用车运行维护费。

(4)公务接待费0万元,较上年增加0万元,同比因上年无此预算故无增减比例,主要原因是:暂没有产生公务接待费。

(三)本年度无政府购买服务预算,以空表列示,特此说明。       

(四)本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差,主要原因是预算公开数是以万元为单位,由于四舍五入原因造成存在小数误差,特此说明。          


第四部分  预算绩效情况          

一、部门整体绩效目标编制情况          

(一)本部门整体绩效目标是:长期目标为满足人民群众就医需求,推动医院事业健康发展,保证医院高效运行年度目标为满足人民群众就医需求、保证医院高效运行、承担重大疾病救治工作及推动区域卫生事业健康发展。   

(二)长期目标1:长期标为满足人民群众就医需求,推动医院事业健康发展,保证医院高效运行,具体指标设置为:          

出指标:门诊诊疗人次≥175000人次,住院病人数≥3600人次,各项工作合格率≥95%,指标设立依据是年初计划指标;    

效益指标:医疗业务收入≥2300万元,保证医院高效运行为中长期,指标设立依据是年初计划指标       

满意度指标:患者满意度≥93%,指标设立依据是年初计划指标。           

(三)年度目标1:满足人民群众就医需求、保证医院高效运行、承担重大疾病救治工作及推动区域卫生事业健康发展。

具体指标设置为:          

产出指标:专用设备购置数量=33台,基本公卫服务人口数≥16万人次,建筑工程面积=19695平方米,零差价补助的药品种类≥355种,三支一扶补助发放人数=1人,指标设立依据是年初计划指标;          

益指标:基本公卫经济效益为中长期,医院业务收入≥2377万元,减轻病人用药负担,稳定推进医改工作为长期,基本公卫受益群众覆盖率≥85%,指标设立依据是年初计划指标        

满意度指标:患者满意度≥93%,指标设立依据是年初计划指标。

广水市印台医院部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况          

(一)“广水市印台医院整体搬迁项目”          

1.主要内容是:医院旧址位于中心城区,面积过小,且住院为上世纪六十年代建筑,严重阻碍医院发展,为改变这一现状,规划新建住院大楼、门诊综合楼、发热门诊等。2025年预算安排2579万元,其中:0万元资金来源为当年一般公共预算资金,2579万元资金来源为专项债券资金。          

2.项目绩效总目标是:广水市印台医院整体搬迁项目占地面积 39.2 亩,总建筑面积 19695 平方米,新建住院大楼 (地下车库附带人防工程) 、门诊综合楼、发热门诊各一栋,全框架结平方米构,建筑高度≤48 米,建筑物层数≤12 层,所有房屋按医疗用房标准改造建设,配套消防电梯、中央空调、中心供氧等相关医疗辅助设施。建成后病床为 99 张,医养结合床位 245 张 (其中,护理性床位 147张,养老型床位 98 张)。工程完工后将进一步强化我市公共卫生服务功能,改善患者就医环境,极大满足群众的就医需求,预计每年收治住院病人5000人次,接诊门诊就诊病人60000人次,一方面为国家和社会创造更多的物质财富,另一方面为个人和家庭带来较高的经济收入。        

3.项目绩效指标设置情况:          

产出指标:建筑工程面积=19695平方米,建筑物层数=12层,建筑工程验收合格率=100%,指标设立依据是根据广发改审批服务[2022]379号;        

效益指标:医疗业务收入≥3050万元,医疗服务人次≥60000人次,增加床位数≥25张,有效改善医院医疗环境,指标设立依据是年初计划指标;         

满意度指标:患者满意度≥93%,指标设立依据是年初计划指标。  

广水市印台医院整体搬迁项目申报表.pdf


五部分  名词解释          

财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。          

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。          

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。          

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。          

“三公”经费:是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。          

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。          

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。          

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。          

国有资产:是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。          

绩效目标:绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标,具体的绩效指标,如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提,对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。          

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