目 录
第一部分 单位概况
1、主要职能
2、部门预算单位构成
第二部分 2020部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算收入总表
6、一般公共预算支出总表
7、一般公共预算基本支出表
8、一般公共预算项目支出预算明细表
9、一般公共预算“三公”经费支出表
10、政府性基金预算支出表
11、政府购买服务预算表
12、新增资产配置预算表
13、政府采购预算表
14、非税收入征收预计表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
广水市委巡察办主要负责
1. 传达贯彻党中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组的决策部署,向市委巡察工作领导小组报告工作情况;
2.向上级巡视巡察机构报告工作情况,报送有关重要材料;
3.统筹、协调、指导巡察组开展工作;
4.承担政策研究、制度建设等工作;
5.对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;
6.督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实;
7.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;
8.办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
广水市委巡察办从预算单位构成看,广水市委巡察办预算包括:广水市委巡察办本级预算。
广水市委巡察办机构设置及人员情况详细说明:2020年内设综合股、巡察股、督办股。现有编制13名,实有13人,其中:在编在职13名。
第二部分:2020部门预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于广水市委巡察办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
广水市委巡察办2020年财政拨款收支预算622352.89元,其中:本年收入521486元,包括一般公共预算拨款0元,政府性基金财政拨款预算0元,上年财政拨款结余(转)100866.89元。支出预算622352.89元,包括:一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元,巡察专项支出622352.89元。2020年财政拨款较上年增加22352.89元,增加主要原因是上年结转资金。
二、关于广水市委巡察办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明。
广水市委巡察办2020年一般公共预算拨款基本支出0元,其中:本年收入安排支0元,上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(0元)持平。
人员经费0元,主要包括:基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费0元、职工基本医疗保险缴费0元、住房公积金0元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助0;
公用经费0元,主要包括:办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国(境)费用0元、维修(护)费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元。
(二)项目支出情况说明。
广水市委巡察办2020年一般公共预算拨款项目支出521486元,其中:本年收入安排支出622352.89元,上年结转结余资金安排支出100866.89元。具体项目及预算支出如下:
巡察专项经费支出622352.89元。主要包括:巡察工作622352.89元。
三、关于广水市委巡察办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
广水市委巡察办2020年“三公”经费财政拨款预算数为72000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费72000元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少8000元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费减少8000元。“三公”经费增加(减少)主要原因是压缩开支。
四、关于广水市委巡察办2020年政府性基金预算拨款情况说明
广水市委巡察办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于广水市委巡察办2020年收支预算情况总体说明
广水市委巡察办2020年收入总预算622352.89元,其中:本年收入521486.00元,上年结转结余100.866.89元;支出总预算622352.89元,其中:本年支出622352.89元,年末结转结余0元。
本年收入包括:财政拨款预算收入622352.89元(含上年结转),占100%;事业经营预算收入0元,占0%;纳入专户管理的非税收入0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。
本年支出包括:行政支出622352.89元,占100%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,广水市委巡察办本级及所属1个行政单位和0个参公管理(非参公管理)事业单位的机关运行经费财政拨款预算550352.89元,比2019年预算减少30352.89元, 下降0.06%。
(二)政府采购情况
2020年,广水市委巡察办政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,广水市委巡察办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。
组成部门预算其他部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。
(四)预算绩效情况。
1.广水市委巡察办2020年预算项目支出绩效目标申报表
2.广水市委巡察办2020年部门整体支出绩效目标申报表
2020年广水市委巡察办预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个,具体为:巡察专项业务。
其中重点项目0个。
(五)其他需说明的事项
本单位本年度无政府购买服务、政府采购、新增资产配置、非税收入预算
第四部分:名词解释
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
广水市委巡察办
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