广水市蔡河财政所2021年部门预算信息公开
  • 发布时间:2021-02-18
  • 信息来源:广水市蔡河财政所
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第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章,拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。

2、根据财政体制的规定,管理和监督乡镇各项财政收支,负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。

3、负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出;落实和兑现各级、各项惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管。

4、根据会计法规的要求,对乡镇各单位、各村集体的财务活动、会计核算工作进行监管,检查财税政策、法令和财务制度的执行情况。  

5、提出加强财政管理的政策建议,负责财政税收政策、法规的宣传工作;负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。围绕乡镇财源建设搞好服务工作。

二、部门预算单位构成

广水市蔡河财政所从预算单位构成看,蔡河财政所预算组成单位有:编制本级部门预算是属财政局隶属下 辖一个独立核算的二级事业单位。

广水市蔡河财政所总编制人数23人,实有人数23人,其中在岗在职10人,借调人员4人,内退人员4人,退休人员5人。



第二部分:2021部门预算表

广水市蔡河财政所2021年部门预算表.pdf


  

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、广水市蔡河财政所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市蔡河财政所2021年财政拨款收支预算2161497元,其中:本年收入2161497元,包括一般公共预算拨款2161497元,政府性基金财政拨款预算0元,上年财政拨款结余(转)0元。支出预算3011497元,包括:工资福利支出2040747元,公用支出120750元。2020年财政拨款较上年减少加173506元,减少主要原因是人员退休核减相应工资费用。

二、关于广水市蔡河财政所2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

广水市蔡河财政所2021年一般公共预算拨款基本支出2161497元,其中:本年收入安排支出2161497元,上年结转资金安排支出0元,比2020年执行数2335003元,减少173506元,下降7.43%。

人员经费2040747元,主要包括:基本工资716073元、津贴补贴188268元、奖金0元、绩效工资323568元、机关事业单位基本养老保险缴费255000元、职工基本医疗保险缴费61500元、住房公积金163488元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出21600元。

公用经费120750元,主要包括:工会经费30000元、办公费20000元、印刷费3000元、水费3000元、电费12000元、邮电费3000元、差旅费6000元、因公出国(境)费用0元、培训费1000元、公务接待费35000元、委托业务费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元。

(二)项目支出情况说明。

广水市蔡河财政所2021年项目支出预算,以空表列示。

三、关于广水市蔡河财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市蔡河财政所2021年“三公”经费财政拨款预算数为35000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费 0元,公务接待费35000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费增加(减少)0元。“三公”经费较上年持平。

四、关于广水市蔡河财政所2021年政府性基金预算拨款情况说明,以空表列示。

广水市蔡河财政所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于广水市蔡河财政所2020年收支预算情况总体说明

广水市蔡河财政所2021年收入总预算3011497元,其中:本年收入3011497元,上年结转结余0元;支出总预算3011497元,其中:本年支出3011497元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入(含政府性基金财政拨款)2161497元,占71.28%;其他预算收入850000元,占28.22%。

本年支出包括:事业支出3011497元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,广水市蔡河财政所本级及所属1个(非参公管理)事业单位的机关运行经费财政拨款预算2161497元,比2020年预算减少173506元,减少7.43%。

(二)政府采购情况

2021年,广水市蔡河财政所政府采购预算133000元,其中:政府采购货物预算133000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,广水市蔡河财政所国有资产总体情况账面净值为160871.24元,主要为通用设备和办公家具用品。

(四)预算绩效情况。

2021年广水市蔡河财政所预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标。

广水市蔡河财政所2021年整体支出绩效目标.pdf

广水市蔡河财政所2021年无项目支出预算

(五)其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。



第四部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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