目 录
第一部分 单位概况
1、主要职能
2、部门预算单位构成
第二部分 2021部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算收入总表
6、一般公共预算支出总表
7、一般公共预算基本支出表
8、一般公共预算项目支出预算明细表
9、一般公共预算“三公”经费支出表
10、政府性基金预算支出表
11、政府购买服务预算表
12、新增资产配置预算表
13、政府采购预算表
14、非税收入征收预计表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
广水市经信老干部服务中心主要负责负责原市工业行办、市轻纺行办所属离退休干部服务和国有资产管理及原所属企业改制后遗留问题的善后工作。……。
二、部门预算单位构成
广水市经信老干部服务中心从预算单位构成看,广水市经信老干部服务中心预算包括:广水市经信老干部服务中心本级预算。
广水市经信老干部服务中心机构设置及人员情况详细说明:2021年内设综合股、财务股、老干部服务股单位。现有编制7名,实有5人,其中:在编在职1名,借调1 人。
第二部分:2021部门预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于广水市经信老干部服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
广水市经信老干部服务中心2021年财政拨款收支预算1165273元,其中:本年收入1165273元,包括一般公共预算拨款1165273元。支出预算1165273元,包括:一般公共服务支出1165273元。2021年财政拨款较上年减少634845元,减少主要原因是去年发放2名离休人员抚恤金及2人退休。
二、关于广水市经信老干部服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明。
广水市经信老干部服务中心2021年一般公共预算拨款基本支出1165273元,其中:本年收入安排支1165273元。比2020年执行数(决算数1800118元)减少634845元,下降35.27%。
人员经费882673元,主要包括:基本工资121836元、津贴补贴98940元、奖金313649元、机关事业单位基本养老保险缴费45000元、职工基本医疗保险缴费198700元、住房公积金30108元、生活补助31200元。
公用经费211300元,主要包括:办公费13000元、印刷费10000元,水费500元、电费3000元、邮电费5500元、物业管理费3000元、差旅费50000元、维修(护)费40000元、会议费5000元、公务接待费20000元、委托业务费XXXX元、工会经费20000元、福利费21300元、其他交通费用10000元、其他商品和服务支出10000元。
(二)项目支出情况说明。
广水市经信老干部服务中心2021年一般公共预算拨款项目支出71300元,其中:本年收入安排支出71300元。具体项目及预算支出如下:
1、老干部服务经费支出71300元。主要包括:一般公共预算拨款71300元,商品服务性支出71300元。
三、关于广水市经信老干部服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
广水市经信老干部服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为20000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费20000元。
五、关于广水市经信老干部服务中心2021年收支预算情况总体说明
广水市经信老干部服务中心2021年收入总预算1165273元,其中:本年收入1165273元,上年结转结余1165273元;支出总预算1165273元,其中:本年支出1165273元。
本年收入包括:财政拨款预算收入765273元,占65.68%;事业经营预算收入0元,占0%;纳入专户管理的非税收入400000元,占34.32%;
本年支出包括:事业支出1165273元,占100%;
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,广水市经信老干部服务中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算1165273元,比2020年预算减少345137元,下降22.85%。
(二)政府采购情况
2021年,广水市经信老干部服务中心政府采购预算6800元,其中:政府采购货物预算6800元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,广水市经信老干部服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1124平方米,价值96557.33元;土地2990.7平方米,价值20000元;办公家具价值10元;其他资产价值7259.54元
(四)预算绩效情况。
2020年广水市经信老干部服务中心预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个,具体为:老干部服务。
(五)其他需说明的事项
本年度无政府性基金收支预算、无政府购买服务收支预算、无非税收支预算。以空表列示。
第四部分:名词解释
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
广水市经信老干部服务中心
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