广水市驻汉群众工作办公室2022年部门预算信息公开
  • 发布时间:2021-12-15
  • 信息来源:广水市驻汉群众工作办公室
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目  

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成人员情况

第二部分  2022部门预算表

1部门收支预算总表

2部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算三公经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算

11、政府购买服务预算

12、新增资产配置预算

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

部分  名词解释


第一部分单位概况

一、主要职责

广水市驻汉群众工作办公室主要职责如下

1负责政务联络,区域经济合作

(2)信访维稳。

3招商引资

4房屋资产管理

二、机构设置

广水市驻汉群众工作办公室内设综合办公室

、部门预算单位构成人员情况

从预算单位构成看,2022年广水市驻汉群众工作办公室部门预算包括:广水市驻汉群众工作办公室本级预算、

其中部门所属独立核算单位有:广水市驻汉群众工作办公室、共计1

从单位人员情况看,2022年本单位现有编制6名,实有6人,其中:在编在职6名,参公人员4人,事业人员1人,工勤人员1人。

第二部分:2022部门预算表

广水市驻汉群众工作办公室2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

、收支预算总体情况说明

(一)广水市驻汉群众工作办公室2022年收入总预算130.83万元,其中:本年收入130.83万元,上年结转结余0万元,较上年预算安排增加4.18万元,同比增加3%,主要原因是人员工资普涨及疫情防控

1.本年收入:一般公共预算拨款收入130.83万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理的非税收入0万元单位资金收入0万元

2.结转结余资金:一般公共预算拨款收入0万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理的非税收入0万元单位收入0万元

(二)广水市驻汉群众工作办公室2022年支出总预算130.83万元,其中本年安排支出130.83万元年终结转结余0万元,较上年预算安排增加4.18万元,同比增加3%,主要原因是人员工资普涨及疫情防控

1.本年安排支出按资金来源分本年收入安排支出130.83万元;上年结转结余安排支出0万元

2.本年安排支出按资金性质一般公共预算拨款支出130.83万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税支出0万元单位资金支出0万元

3.本年安排支出按功能分类分:一共公共服务支出115.52万元;社会保障和就业支出8.3万元卫生健康支出2.77万元住房保障支出4.24万元

4.本年安排支出按经济分类工资福利支出83.76万元商品和服务支出25.39万元个人和家庭的补助2.25万元

5.本年安排支出按支出类别基本支出111.39万元(其中人员86.01万元运转2.25万元);项目支出19.44万元。

、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)广水市驻汉群众工作办公室2022年财政拨款收入预算130.83万元上年增加4.18万元同比增加3%主要原因是人员工资普涨及疫情防控

1.财政拨款本年收入:一般公共预算拨款130.83万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款0万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元

(二)广水市驻汉群众工作办公室2022年财政拨款支出预算130.83万元上年增加4.18万元同比增加3%主要原因是人员工资普涨及疫情防控

1.财政拨款本年支出:一共公共服务支出115.52万元;社会保障和就业支出8.3万元卫生健康支出2.77万元住房保障支出4.24万元

2.财政拨款年终结转结余0元

、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市驻汉群众工作办公室一般公共预算支出130.83万元,较上年增加4.18万元,同比增加3%,主要原因是人员工资普涨及疫情防控。

1.一般公共预算本年支出:人员经费安排支出86.01万元,公用经费安排支出25.39万元,项目经费安排支出19.44万元。

2.一般公共预算上年结转:人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,项目经费支出0万元。

政府性基金预算支出情况说明

广水市驻汉群众工作办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,以空表列示。

2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市驻汉群众工作办公室2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元较上年增加0万元同比增长0%主要原因是:没有此项支出

其中:因公出国(境)费0万元较上年增加0万元同比增长0%主要原因是:没有此项公务用车购置0万元较上年增加0万元同比增长0%主要原因是:没有此项公务用车运行费0万元较上年减少0万元同比下降0%主要原因是:没有此项支出

国有经营预算情况说明

单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出

、机关运行经费支出情况说明

2022年,广水市驻汉群众工作办公室机关运行经费支出预算25.39万元较上减少0.01万元同比下降1%,主要原因是响应国家政策节约开支

其中:办公1.55万元;印刷费0万元;水费0万元、电费0.5万元、邮电费0万元;差旅费3万元;福利费0万元;日常维修费0万元;公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元;其他费用20.39万元

政府采购支出情况说明

2022年,广水市驻汉群众工作办公室政府采购预算0万元。其中:

面向中小企业0万元,总采购同比增长0%,面向小微企业0万元,总采购量同比增长0%无此项支出。

政府采购货物预算0万元较上年增加0万元同比增长0%,主要原因是无此项支出政府采购工程预算0万元较上年增加0万元同比增长0%,主要原因是无此项政府采购服务预算0万元,较上年增加0万元同比增长0%,主要原因是无此项支出

国有资产占用使用情况说明

2022年广水市驻汉群众工作办公室年初资产总额948.35万元。总体情况为流动资产246.6万元,较上减少92.32万元同比减少27%,主要原因是货币资金减少92.32万元;固定资产255.88万元,较上年增加0.36万元同比增长0.1%,主要原因是本年度新购置办公设备

其中固定资产:房屋4915.14平方米,价值230.18万元;土2187.78平方米,价值475.19万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值25.71万元

,其他说明事项

本年度一般公共预算“三公”经费表、政府性基金预算、政府购买服务预算、政府采购表、非税收入预算、没有数据以空表列示。

部分:预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市驻汉群众工作办公室总收入130.83万元,上年结余0万元,其中:财政预算收入130.83万,支出为130.83万元,其中基本支出是111.39万元,项目支出19.44万元,项目支出具体情况在下面进行详细说明。

1、本部门整体绩效目标是:年度目标为:维稳,招商引资,推荐

2、年度目标1:维稳,招商引资,推荐,具体指标设置为:

     数量指标:招商引资次数为15次,

     质量指标:落户广水企业为8户,

     时效指标:2022年12底完成,

     成本指标:计划成本为19.44万元。

    社会效益指标:增加就业人数150人

被服务对象满意度:100%

汉办部门整体支出绩效目标申报表 .pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市驻汉群众工作办公室预算项目支出全部纳入绩效管理纳入预算绩效管理项目1个,具体为:

1、驻汉群工办联络工作:维稳,招商引资,推荐广水,支出费用为19.44万元。

2、年度目标1:维稳,招商引资,推荐,具体指标设置为:

     数量指标:招商引资次数为15次,

     质量指标:落户广水企业为8户,

     时效指标:2022年12底完成,

     成本指标:计划成本为19.44万元。

    社会效益指标:增加就业人数150人

被服务对象满意度:100%

汉办部门(单位)武汉群工办工作联络预算项目申报表.pdf

部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标,具体的绩效指标,如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提,对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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