广水市城乡供水管理办公室2022年部门预算信息公开
  • 发布时间:2021-12-19
  • 信息来源:广水市城乡供水管理办公室
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    第一部分  单位概况

    1、主要职责

2、机构设置

    3、部门预算单位构成人员情况

    第二部分  2022部门预算表

    1部门收支预算总表

    2部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

    5、一般公共预算支出总表

    6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算三公经费支出表

    8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算

11、政府购买服务预算

12、新增资产配置预算

13、非税征收计划表

    第三部分  2022年部门预算情况说明

    1、收支预算总体情况说明

    2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

        4、政府性基金预算支出情况说明

        5一般公共预算“三公”经费情况说明

    6国有资本经营预算情况说明

    7、机关运行经费支出情况说明

        8政府采购支出情况说明

        9国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

   第四部分预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

部分  名词解释

第一部分单位概况

  一、主要职责

广水市城乡供水管理办公室主要职责如下

1、负责贯彻实施国家和省、市有关城乡供水、节约用水等方面的方针政策、法律法规和行政措施,组织拟定和参与制定全市城乡供水、节约用水行政措施,并监督实施,依法管理全市城乡供水行业,核发《供水企业资质证书》

2、拟定城乡供水发展规划并组织实施。编制、审查管理城乡供水和节约用水工程建设项目,并组织实施。

3、负责全市城乡供水、节水和农村改水的日常和协调

4、负责做好城乡供水水价政策调整,做好城乡基础设施配套费中关于城市供水部分的征收、管理和使用工作。

5、负责全市城乡供水监察工作,依法查处违法供水案件

二、机构设置

广水市城乡供水管理办公室内设广水市城乡供水管理办公室部门本级,下设广水市第一自来水公司、广水市供水公司

  、部门预算单位构成人员情况

从预算单位构成看,2022年广水市城乡供水管理办公室部门预算包括:广水市城乡供水管理办公室本级预算

从单位人员情况看,2022年本单位现有编制9名,实有13人,其中:在编在职9名,借调人员4名。

第二部分:2022部门预算表

广水市城乡供水管理办公室2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

、收支预算总体情况说明

  (一)广水市城乡供水管理办公室2022年收入总预算114.54万元,其中:本年收入114.54万元,上年结转结余0万元,较上年预算安排减少19.32万元,同比下降17%,主要原因是上年度补发往年上涨的工资,在本年度相对应就减少了

1.本年收入:一般公共预算拨款收入114.54万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理的非税收入0万元单位资金收入0万元

2.结转结余资金:一般公共预算拨款收入0万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;纳入专户管理的非税收入0万元单位收入0万元

(二)广水市城乡供水管理办公室2022年支出总预算114.54万元,其中本年安排支出114.54万元年终结转结余0万元,较上年预算安排支出减少19.32万元,同比下降17%,主要原因是上年度补发往年上涨的工资,在本年度相对应就减少了

1.本年安排支出按资金来源分本年收入安排支出114.54万元;上年结转结余安排支出0万元

2.本年安排支出按资金性质一般公共预算拨款支出114.54万元;政府性基金预算拨款支出0万元;国有资本经营预算拨款支出0万元;纳入专户管理的非税支出0万元单位资金支出0万元

3.本年安排支出按功能分类分:社会保障和就业支出11.75万元卫生健康支出22.23万元城乡社区支出73.1万元住房保障支出7.46万元。

4.本年安排支出按经济分类工资福利支出103.41万元商品和服务支出7.53万元个人和家庭的补助1.5万元其他支出2.1万元。

5.本年安排支出按支出类别基本支出112.44万元(其中人员104.91万元运转7.53万元);项目支出2.1万元。

  、财政拨款收支预算总体情况说明

(一)广水市城乡供水管理办公室2022年财政拨款收入预算114.54万元上年减少19.32万元同比下降17%主要原因是上年度补发往年上涨的工资,在本年度相对应就减少了

1.财政拨款本年收入:一般公共预算拨款114.54万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元

2.财政拨款上年结转:一般公共预算拨款0万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元

(二)广水市城乡供水管理办公室2022年财政拨款支出预算114.54万元上年减少19.32万元同比下降17%主要原因是上年度补发往年上涨的工资,在本年度相对应就减少了

1.财政拨款本年支出:社会保障和就业支出11.75万元卫生健康支出22.23万元城乡社区支出73.1万元住房保障支出7.46万元。

2.财政拨款年终结转结余0元

三、一般公共预算支出情况说明

    2022年广水市城乡供水管理办公室一般公共预算支出114.54万元,较上年减少19.32万元,同比下降17%,主要原因是上年度补发往年上涨的工资,在本年度相对应就减少了。

    1.一般公共预算本年支出:人员经费安排支出104.91万元,公用经费安排支出7.53万元,项目经费安排支出2.1万元。

2.一般公共预算上年结转:人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,项目经费支出0万元。

政府性基金预算支出情况说明

广水市城乡供水管理办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,以空表列示。

  2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市城乡供水管理办公室2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元较上年增加0万元同比增长0%主要原因是:本年度没有此项支出

其中:因公出国(境)费0万元较上增加0万元同比增长0%主要原因是:本年度没有此项支出公务用车购置0万元较上年增加0万元同比增长0%主要原因是:本年度没有此项支出公务用车运行费0万元较上年增加0万元同比增长0%主要原因是:本年度没有此项支出公务接待费0万元,较上年增加0万元同比增长0%主要原因是:本年度没有此项支出

国有经营预算情况说明

单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出

、机关运行经费支出情况说明

2022年,广水市城乡供水管理办公室机关运行经费支出预算7.53万元较上增加6.25万元同比增长83%主要原因是本年度业务增加

其中:办公0.4万元;印刷费0.5万元;邮电费0.3万元;差旅费0万元;会议费0万元;福利费0万元;日常维修费0万元;专用材料及一般设备购置费0万元;办公用房水电费0.3万元;办公用房取暖费0万元;办公用房物业管理费0万元;公务用车运行维护费0万元;其他费用6.03万元

  八、政府采购支出情况说明

2022年,广水市城乡供水管理办公室政府采购预算2.1万元。其中:

面向中小企业0万元,总采购同比增长0%,面向小微企业0万元,总采购量同比增长0%

政府采购货物预算2.1万元较上增加2.1万元同比增长100%,主要原因是本单位办公设备应用年久,需更新才能满足办公政府采购工程预算0万元较上年增加0万元同比增长0%,主要原因是本年度没有此项支出政府采购服务预算0万元,较上年增加0万元同比增长0%,主要原因是本年度没有此项支出

  九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市城乡供水管理办公室年初资产总额22.41万元。总体情况为流动资产16.74万元,较上年减少52.52万元同比下降76%,主要原因是应收款减少58.39万元;固定资产22.74万元,较上年增加0万元同比增长0%,主要原因是本年度固定资产没有变化

其中固定资产房屋918.75平方米,价值15.5万元;土地548.1平方米,价值5万元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值2万元;其他资产价值5.26万元

,其他说明事项

    本年度“三公”经费、政府性基金预算、政府购买服务预算、非税收入预算、无数据,以空表列示。

部分:预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市城乡供水管理办公室财政预算收入114.54万,支出为114.54万元,其中基本支出是112.44万元,项目支出2.1万元,项目支出具体情况在下面进行详细说明。

供水办整体绩效.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市城乡供水管理办公室预算项目支出全部纳入绩效管理纳入预算绩效管理项目1个,具体为:设备购置,支出金额为2.1万元

    由于工作需要需购买空调2台,复印机1台,电脑2台。

供水办项目预算项目申报表.pdf

部分:名词解释

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

  项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

  机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  绩效目标绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标,具体的绩效指标,如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提,对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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